Типы документов

Реклама

Партнеры

Решение Магнитогорского городского Собрания депутатов Челябинской области от 30.04.2013 N 68 "О внесении изменений в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года N 188"



МАГНИТОГОРСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 30 апреля 2013 г. № 68

О внесении изменений в городскую целевую Программу
капитального строительства, реконструкции и капитального
ремонта объектов муниципальной собственности города
Магнитогорска на 2013 - 2015 годы, утвержденную Решением
Магнитогорского городского Собрания депутатов
от 27 ноября 2012 года № 188

В соответствии с Федеральным законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Положением о планах и программах развития города Магнитогорска, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 29 января 2013 года № 9, руководствуясь Уставом города Магнитогорска, Магнитогорское городское Собрание депутатов
РЕШАЕТ:

1. Внести в городскую целевую Программу капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов муниципальной собственности города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы, утвержденную Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 27 ноября 2012 года № 188, следующие изменения:
1) в Паспорте:
раздел "Объем финансирования Программы по источникам и срокам" изложить в следующей редакции:


Объем объем финансирования Программы на 2013 - 2015 годы -
финансирования 240125,01 тыс. рублей за счет средств бюджета города
Программы по Магнитогорска,
источникам и срокам в том числе:
2013 год - 74410,67 тыс. рублей;
2014 год - 81388,68 тыс. рублей;
2015 год - 84325,66 тыс. рублей


раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы" изложить в следующей редакции:


Ожидаемые в результате реализации мероприятий Программы
результаты планируется:
реализации по объектам системы образования:
Программы с - увеличение сети дошкольных образовательных
указанием целевых учреждений, отвечающих современным требованиям к
показателей организации образовательного процесса, на 415 мест;
- обеспечение процессов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов системы
образования необходимой документацией (выполнение
проектно-сметной документации (далее - ПСД),
технических планов, проведение экспертиз и прочее) -
4 единицы;
по объектам жилищно-коммунального хозяйства (далее -
ЖКХ):
- капитальный ремонт газопроводов:
монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции
подземных газопроводов - 53 погонных метра;
ремонт системы телемеханики газораспределительных
пунктов (далее - ГРП) - 12 штук; замена дренажного
кабеля - 150 погонных метров;
- строительство сетей электроснабжения - 3346
погонных метров;
- строительство сетей канализации - 4100 погонных
метров;
- строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных
метра;
- строительство сетей водоснабжения - 769 погонных
метров;
- строительство сетей газоснабжения - 7972 погонных
метра;
- строительство дренажной системы - 300 погонных
метров;
- строительство тепловой камеры - 1 камера;
- установка циркуляционных насосов в системе горячего
водоснабжения (далее - ГВС) - 17 штук;
- строительство детских игровых площадок - 6
площадок;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу, - 9 домов;
- обеспечение процессов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ
необходимой документацией (выполнение ПСД,
технических планов, проведение экспертиз и прочее) -
29 единиц


2) главу 5 изложить в следующей редакции:

"5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Мероприятия по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, предусмотренных Программой, будут реализовываться в объеме, обеспеченном финансированием из бюджета города.
Средства федерального и областного бюджетов, предусмотренные на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов, учтенных в Программе, будут отражены в соответствующих федеральных и областных Программах.
Финансирование мероприятий Программы в 2013 - 2015 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 240125,01 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы по годам представлен в таблице

Таблица


Наименование Подпрограммы Объем финансирования, тыс. рублей,

ВСЕГО в том числе по годам:
на 2013 -
2015 годы 2013 год 2014 год 2015 год

"Капитальное строительство, 154775,94 33161,60 59288,68 62325,66
реконструкция и капитальный ремонт
объектов учреждений образования
города Магнитогорска на 2013 - 2015
годы"

"Капитальное строительство, 85349,07, 41249,07, 22100,00 22000,00
реконструкция и капитальный ремонт в том в том
объектов жилищно-коммунального числе числе
хозяйства города Магнитогорска на дотация - дотация -
2013 - 2015 годы" 270,0 270,0

ИТОГО 240125,01 74410,67 81388,68 84325,66

в том числе дотация 270,0 270,0 - -


3) главу 6 исключить;
4) главы 7, 8 изложить в следующей редакции:

"7. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В целях обеспечения управления и реализации Программы администрация города осуществляет:
1) контроль за реализацией Программы, за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований;
2) разработку необходимых изменений Программы, в том числе по уточнению объема финансирования Программы по результатам проведенных процедур по размещению муниципального заказа на выполнение работ, в связи с изменением объемов работ в процессе производства работ, в связи с изменением мероприятий в случае возникновения необходимости строительства при наличии письменного обоснования с положительной резолюцией главы города в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;
3) подготовку предложений по корректировке Программы по целевым индикаторам и затратам, по мероприятиям, по механизму реализации Программы, составу исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств;
4) ежеквартальное предоставление до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономики администрации города отчета о ходе выполнения Программы и достижении целевых индикаторов и показателей;
5) ежегодное направление до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление экономики администрации города доклада о ходе выполнения Программы;
6) ежегодное предоставление отчета об исполнении мероприятий Программы в Магнитогорское городское Собрание депутатов.
Ответственный исполнитель Программы:
1) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Программы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств бюджета города, выделенных на реализацию Программы;
2) по заданию руководителя Программы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации мероприятий Программы;
3) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения мероприятий Программы.
Реализация Программы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Программы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета города;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку Программы;
4) уточнение объема финансирования Программы.

8. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В результате реализации мероприятий Программы планируется:
1) по объектам системы образования:
- увеличение сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, на 415 мест;
- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов системы образования необходимой документацией (выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 4 единицы;
2) по объектам ЖКХ:
- капитальный ремонт газопроводов: монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 53 погонных метра; ремонт системы ГРП - 12 штук; замена дренажного кабеля - 150 погонных метров;
- строительство сетей электроснабжения - 3346 погонных метров;
- строительство сетей канализации - 4100 погонных метров;
- строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных метра;
- строительство сетей водоснабжения - 769 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения - 7972 погонных метра;
- строительство дренажной системы - 300 погонных метров;
- строительство тепловой камеры - 1 камера;
- установка циркуляционных насосов в системе ГВС - 17 штук;
- строительство детских игровых площадок - 6 площадок;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 9 домов;
- обеспечение процессов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 29 единиц.";
5) в подпрограмме "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов учреждений образования города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы":
в Паспорте:
раздел "Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам" изложить в следующей редакции:


Объем объем финансирования Подпрограммы на 2013 - 2015 годы
финансирования - 154775,94 тыс. рублей за счет средств бюджета
Подпрограммы по города, в том числе:
источникам и срокам 2013 год - 33161,60 тыс. рублей;
2014 год - 59288,68 тыс. рублей;
2015 год - 62325,66 тыс. рублей


раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов" изложить в следующей редакции:


Ожидаемые реализация мероприятий Подпрограммы позволит
результаты увеличить сеть дошкольных образовательных учреждений,
реализации отвечающих современным требованиям к организации
Подпрограммы с образовательного процесса; улучшить условия для
указанием целевых безопасного и комфортного пребывания детей в
индикаторов дошкольных учреждениях.
Целевые индикаторы:
- увеличение сети дошкольных образовательных
учреждений, отвечающих современным требованиям к
организации образовательного процесса, на 415 мест;
- обеспечение процессов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов системы
образования необходимой документацией (выполнение
ПСД, технических планов, проведение экспертиз и
прочее) - 4 единицы


главы 4 - 7 изложить в следующей редакции:

"4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2013 году планируется выполнить:
- ПСД на реконструкцию детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Завенягина, дом 1/4 - 1 единица;
- строительство детских яслей-сада № 13 на 220 мест в микрорайоне № 142а;
- технический план детского сада по адресу: город Магнитогорск, улица Нестерова, дом 19 для включения в реестр муниципального имущества - 1 единица;
- корректировку ПСД на строительство детских яслей-сада № 29 на 220 мест в микрорайоне № 145 города Магнитогорска.
В 2014 году планируется:
- начать строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 135/4.
В 2015 году планируется:
- завершить строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 135/4 на 120 мест;
- выполнить строительство пристроя к детскому саду по адресу: город Магнитогорск, улица Бибишева, дом 14 на 75 мест.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2015 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 154775,94 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 33161,60 тыс. рублей, 2014 год - 59288,69 тыс. рублей, 2015 год - 62325,66 тыс. рублей.
Объем финансирования мероприятий по годам представлен в таблице.

Таблица


№ Наименование Вид работ Объем финансирования, тыс. рублей,
п/п мероприятия
Всего в том числе по годам:

2013 год 2014 год 2015 год

1 Детские ясли-сад проектирование 71614,34 30000,00 41614,34 -
№ 13 на 220 мест строительство
в микрорайоне
№ 142а
г. Магнитогорска

2 Пристрой к строительство 50000,00 - 17674,34 32325,66
детскому саду по
адресу: пр.
Ленина, 135/4 в
г. Магнитогорске

3 Пристрой к строительство 30000,00 - - 30000,00
детскому саду по
адресу: ул.
Бибишева, 14, в
г. Магнитогорске

4 Реконструкция проектирование 2700,0 2700,0 - -
детского сада по
адресу: ул.
Завенягина, 1/4 в
г. Магнитогорске

5 Реконструкция изготовление 61,60 61,60 - -
детского сада по технического
адресу: ул. плана
Нестерова, 19

6 Детские ясли-сад проектирование 400,0 400,0 - -
№ 29 на 220 мест
в микрорайоне
№ 145
г. Магнитогорска

ИТОГО: 154775,94 33161,60 59288,68 62325,66


Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В целях обеспечения управления и реализации Подпрограммы администрация города осуществляет:
1) контроль за реализацией Подпрограммы, за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований;
2) разработку необходимых изменений Подпрограммы, в том числе по уточнению объема финансирования Подпрограммы по результатам проведенных процедур по размещению муниципального заказа на выполнение работ, в связи с изменением объемов работ в процессе производства работ, в связи с изменением мероприятий в случае возникновения необходимости строительства при наличии письменного обоснования с положительной резолюцией главы города в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;
3) подготовку предложений по корректировке Подпрограммы по целевым индикаторам и затратам, по мероприятиям, по механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств;
4) ежеквартальное предоставление до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономики администрации города отчета о ходе выполнения Подпрограммы и достижении целевых индикаторов и показателей;
5) ежегодное направление до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление экономики администрации города доклада о ходе выполнения Подпрограммы;
6) ежегодное предоставление отчета об исполнении мероприятий Подпрограммы в Магнитогорское городское Собрание депутатов.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств бюджета города, выделенных на реализацию Подпрограммы;
2) по заданию руководителя Подпрограммы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации мероприятий Подпрограммы;
3) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Подпрограммы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета города;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку Подпрограммы;
4) уточнение объема финансирования Подпрограммы.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ
С УКАЗАНИЕМ ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ

Социальный эффект реализации Подпрограммы оценивается по увеличению сети дошкольных образовательных учреждений, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса.
Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:


Целевые индикаторы Показатели по годам

2013 год 2014 год 2015 год

Количество вновь введенных мест в дошкольных 220 - 195
образовательных учреждениях

Количество выполненной документации (ПСД, 4 - -
технических планов, проведение экспертиз и
прочее) на объекты системы образования, единиц


главу 8 исключить;
6) в подпрограмме "Капитальное строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов жилищно-коммунального хозяйства города Магнитогорска на 2013 - 2015 годы":
в Паспорте:
раздел "Объем финансирования Подпрограммы по источникам и срокам" изложить в следующей редакции:


Объем объем финансирования Подпрограммы на 2013 - 2015 годы
финансирования - 85349,07 тыс. рублей за счет средств бюджета
Подпрограммы по города, в том числе:
источникам и срокам 2013 год - 41249,07 тыс. рублей, в том числе дотация
- 270,0 тыс. рублей;
2014 год - 22100,0 тыс. рублей;
2015 год - 22000,0 тыс. рублей


раздел "Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы с указанием целевых индикаторов" изложить в следующей редакции:


Ожидаемые реализация мероприятий Подпрограммы позволит
результаты обеспечить повышение эффективности, качества жилищно-
реализации коммунального, бытового обслуживания, надежность
Подпрограммы с работы инженерных систем жизнеобеспечения,
указанием целевых комфортность и безопасность условий проживания.
индикаторов Целевые индикаторы:
- капитальный ремонт газопроводов: монтаж
дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции
подземных газопроводов - 53 погонных метра; ремонт
системы телемеханики ГРП - 12 штук; замена дренажного
кабеля - 150 погонных метров;
- строительство сетей электроснабжения - 3346
погонных метров;
- строительство сетей канализации - 4100 погонных
метров;
- строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных
метра;
- строительство сетей водоснабжения - 769 погонных
метров;
- строительство сетей газоснабжения - 7972 погонных
метра;
- строительство дренажной системы - 300 погонных
метров;
- строительство тепловой камеры - 1 камера;
- установка циркуляционных насосов в системе ГВС - 17
штук;
- строительство детских игровых площадок - 6
площадок;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и
подлежащими сносу, - 9 домов;
- обеспечение процессов капитального строительства,
реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ
необходимой документацией (выполнение ПСД,
технических планов, проведение экспертиз и прочее) -
29 единиц


главы 4 - 7 изложить в следующей редакции:

"4. СИСТЕМА ПОДПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В 2013 году планируется выполнить:
- капитальный ремонт газопроводов: монтаж дополнительных опор - 10 штук; ремонт изоляции подземных газопроводов - 15 погонных метров; ремонт системы телемеханики ГРП - 4 штуки; замена дренажного кабеля - 50 погонных метров;
- строительство сетей теплоснабжения - 443 погонных метра;
- строительство сетей водоснабжения - 769 погонных метров;
- строительство сетей электроснабжения - 3346 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения - 1245 погонных метров;
- строительство тепловой камеры - 1 камера;
- установка циркуляционных насосов в системе ГВС - 17 штук;
- строительство детских игровых площадок - 6 площадок;
- снос многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, - 9 домов;
- обеспечить процессы капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, исполнительной документации, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 27 единиц.
В 2014 году планируется выполнить:
- капитальный ремонт газопроводов: ремонт изоляции подземных газопроводов - 18 погонных метров; ремонт системы телемеханики ГРП - 4 штуки; замена дренажного кабеля - 50 погонных метров;
- строительство сетей канализации - 1660 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения - 4650 погонных метров;
- обеспечить процессы капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов ЖКХ необходимой документацией (выполнение ПСД, исполнительной документации, технических планов, проведение экспертиз и прочее) - 2 единицы.
В 2015 году планируется выполнить:
- капитальный ремонт газопроводов: ремонт изоляции подземных газопроводов - 20 погонных метров; ремонт системы телемеханики ГРП - 4 штуки; замена дренажного кабеля - 50 погонных метров;
- строительство сетей газоснабжения - 2077 погонных метров;
- строительство сетей канализации - 2440 погонных метров;
- строительство дренажной системы - 300 погонных метров.

5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ

Финансирование мероприятий Подпрограммы в 2013 - 2015 годах осуществляется за счет средств бюджета города и составляет 85349,07 тыс. рублей, в том числе: 2013 год - 41249,07 тыс. рублей (в том числе дотация - 270,0 тыс. рублей), 2014 год - 22100,0 тыс. рублей, 2015 год - 22000,0 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам представлен в таблице.

Таблица


№ Наименование Вид работ Объем финансирования, тыс. рублей,
п/п мероприятия
Всего в том числе по годам:

2013 год 2014 год 2015 год

1 Газоснабжение проектирование, 14000,00 5000,00 9000,0 -
п. 2-й Рабочий строительство
г. Магнитогорска
Челябинской
области

2 Капитальный капитальный 7500,00 2500,00 2500,00 2500,00
ремонт ремонт
газопроводов

3 Распределительные строительство 9500,00 - - 9500,00
газопроводы.
Газоснабжение
п. Карадырский
г. Магнитогорск,
II очередь

4 Газоснабжение строительство 1039,31 1039,31 - -
поселка
Западный-1
(XI кв-л) в
г. Магнитогорске

5 Газоснабжение изготовление 145,00 145,00 - -
жилых домов пос. технического
Чапаева (I и II плана
очередь) в
г. Магнитогорске

6 Газоснабжение изготовление 25,00 25,00 - -
поселка Димитрова технического
(IV очередь плана
строительства) в
г. Магнитогорске

7 Газоснабжение изготовление 120,00 120,00 - -
поселка Димитрова технического
(V очередь плана
строительства) в
г. Магнитогорске

8 Газоснабжение изготовление 150,00 150,00 - -
поселка Димитрова технического
(VII очередь плана
строительства)
в городе
Магнитогорске,
распределительные
газопроводы

9 Газопровод изготовление 35,00 35,00 - -
высокого давления технического
ул. Московская - плана
пос. Бардина
г. Магнитогорск

10 Соединительные изготовление 55,00 55,00 - -
газопроводы технического
высокого давления плана
2-й категории и
низкого давления
по проспекту
К. Маркса от ул.
50-летия Магнитки
до врезки
в газопровод по
ул. Зеленый Лог в
г. Магнитогорске

11 пос. Крылова изготовление 142,00 142,00 - -
г. Магнитогорск технического
Газоснабжение ТСЖ плана
"Рождественское"

12 Пос. изготовление 30,00 30,00 - -
Дзержинского. технического
Распределительный плана
газопровод по ул.
Луначарского
(развитие сетей)

13 Газоснабжение изготовление 225,00 225,00 - -
Северной части технического
(закольцовка) п. плана
Станица Магнитная
г. Магнитогорска
Челябинской
области

14 "Подводящие строительство 974,10 377,70 426,00 170,40
инженерные сети к
147 микрорайону
г. Магнитогорска
Челябинской
области".
Электроснабжение
10 кВ

15 "Подводящие строительство 1714,79 1133,09 415,50 166,20
инженерные сети к
147 микрорайону
г. Магнитогорска
Челябинской
области".
Газопровод
низкого давления

16 "Подводящие строительство 3050,79 1510,79 1100,00 440,00
инженерные сети к
147 микрорайону
г. Магнитогорска
Челябинской
области".
Строительство
водопровода
хозяйственно-
питьевого В1

17 "Подводящие строительство 8814,27 4532,37 3058,50 1223,40
инженерные сети к
147 микрорайону
г. Магнитогорска
Челябинской
области".
Строительство
теплотрассы

18 Подводящие проектирование 850,0 850,0 - -
инженерные сети к
148 микрорайону
г. Магнитогорска

19 Строительство строительство 5000,0 5000,0 - -
теплотрассы на
объекте:
"Подводящие
инженерные сети к
148 микрорайону
г. Магнитогорска"

20 Подводящие изготовление 27,45 27,45 - -
инженерные сети к технического
148 микрорайону плана
г. Магнитогорска.
"Строительство
наружных сетей
газоснабжения.
Строительство
ГРП."

21 Инженерные сети изготовление 13,87 13,87 - -
пос. Старая технического
Магнитка в плана
г. Магнитогорске

22 Электроснабжение изготовление 63,00 63,00 - -
Южной части технического
г. Магнитогорска. плана
Кабельная трасса
от ПС № 99 до
РП-148 м/района и
РП-Хуторки

23 г. Магнитогорск. строительство, 2058,14 2058,14 - -
Канализационная изготовление
насосная станция технического
№ 16. плана
Электроснабжение
10 кВ от
электроподстанции
№ 58

24 Система бытовой строительство 6600,00 5000,00 1600,0 -
канализации
западной и
юго-западной
части г.
Магнитогорска

25 Внутриквартальные проектирование, 6500,00 1500,00 3000,00 2000,0
сети канализации строительство
пос. Новая
Стройка,
Горнорудный
г. Магнитогорска

26 Система бытовой проектирование, 3500,00 - 500,00 3000,00
канализации пос. строительство
Дзержинского

27 Дренажная система проектирование, 3500,00 - 500,00 3000,00
по ул. Желябова строительство
пос. Дзержинского

28 Хоз. питьевой проектирование, 1300,00 1300,00 - -
водопровод по строительство
ул. Вайнера
пос. Дзержинский
г. Магнитогорска

29 Внутриквартальные изготовление 30,58 30,58 - -
сети канализации технического
пос. Крылова плана
г. Магнитогорска

30 Внутриквартальные проектирование 670,00 670,00 - -
сети канализации
пос. Крылова
г. Магнитогорска.
II очередь

31 Установка строительство 1982,82 1982,82 - -
циркуляционных
насосов на ГВС в
бойлерных
г. Магнитогорска

32 Вынос изготовление 110,00 110,00 - -
хоз-фекального технического
коллектора плана
диаметром 1000 -
1600 мм с
территории 144
микрорайона со
строительством
насосной станции
в г.
Магнитогорске.
(III этап.
Канализационная
насосная станция
с наружными
сетями
водопровода D 315
мм)

33 Снос снос домов 1107,05 1107,05 - -
многоквартирных
домов, признанных
аварийными и
подлежащими
сносу, по
адресам: ул.
Карпинского, 3;
ул. Бахметьева,
25; ул.
Бахметьева, 27;
ул. Володарского,
8; ул.
Тимирязева, 34;
ул. Тимирязева,
36; ул.
Тимирязева, 37;
ул. Тимирязева,
39

34 Строительство проектирование 500,00, 500,00, - -
хоккейной в том в том
площадки на числе числе
п. Димитрова дотация - дотация -
200,0 200,0

35 Оборудование строительство 125,60 125,60 - -
детской игровой
площадки по
адресу: ул.
Калинина, 17

36 Оборудование строительство 65,00 65,00 - -
детской игровой
площадки по
адресу: пр. Карла
Маркса, 111 - 113

37 Оборудование строительство 128,63 128,63 - -
детской игровой
площадки по
адресу: ул.
50-летия
Магнитки, д. 57

38 Оборудование строительство 60,00 60,00 - -
детской игровой
площадки по
адресу: ул.
Советская,
д. 176/1

39 Оборудование строительство 37,00 37,00 - -
детской игровой
площадки по
адресу: пр.
Металлургов, 14

40 Оборудование строительство 70,00, 70,00, - -
детской игровой в том в том
площадки в числе числе
п. Дзержинского дотация - дотация -
г. Магнитогорска 70,0 70,0
по адресу ул.
9 Января, 66

41 Снос снос дома 250,00 250,00 - -
многоквартирного
дома, признанного
аварийным и
подлежащим сносу
по адресу: ул.
Уральская, 22

42 Перенос проектирование 115,19 115,19 - -
газопровода с
фасада жилого
дома по ул.
Фрунзе, 5,
признанного
аварийным и
подлежащим сносу

43 Реконструкция изготовление 115,81 115,81 - -
площади Народных технического
Гуляний плана

44 Реконструкция изготовление 48,67 48,67 - -
площади Торжеств технического
плана

45 Схема проектирование 3000,0 3000,0 - -
теплоснабжения
города
Магнитогорска
на период 2012 -
2027 гг.

ИТОГО, 85349,07 41249,07 22100,00 22000,00

в том числе 270,0 270,0 - -
дотация


Объем финансирования Подпрограммы может корректироваться с учетом возможностей бюджета города на текущий финансовый год.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ И МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ

В целях обеспечения управления и реализации Подпрограммы администрация города осуществляет:
1) контроль за реализацией Подпрограммы за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований;
2) разработку необходимых изменений в Подпрограмму, в том числе по уточнению объема финансирования Подпрограммы по результатам проведенных процедур по размещению муниципального заказа на выполнение работ, в связи с изменением объемов работ в процессе производства работ, в связи с изменением мероприятий в случае возникновения необходимости строительства при наличии письменного обоснования с положительной резолюцией главы города в пределах утвержденных бюджетных ассигнований;
3) подготовку предложений по корректировке Подпрограммы по целевым индикаторам и затратам, по мероприятиям, по механизму реализации Подпрограммы, составу исполнителей с учетом выделяемых на реализацию Подпрограммы финансовых средств;
4) ежеквартальное предоставление до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в управление экономики администрации города отчета о ходе выполнения Подпрограммы и достижении целевых индикаторов и показателей;
5) ежегодное направление до 15 февраля года, следующего за отчетным годом, в управление экономики администрации города доклада о ходе выполнения Подпрограммы;
6) ежегодное предоставление отчета об исполнении мероприятий Подпрограммы в Магнитогорское городское Собрание депутатов.
Ответственный исполнитель Подпрограммы:
1) несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию мероприятий Подпрограммы, обеспечивает эффективное и целевое использование средств бюджета города, выделенных на реализацию Подпрограммы;
2) по заданию руководителя Подпрограммы участвует в подготовке отчетных материалов по вопросам реализации мероприятий Подпрограммы;
3) несет ответственность за своевременное предоставление полной и достоверной информации о ходе выполнения мероприятий Подпрограммы.
Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Механизм реализации Подпрограммы включает:
1) выполнение программных мероприятий за счет средств бюджета города;
2) подготовку докладов и отчетов о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
3) корректировку Подпрограммы;
4) уточнение объема финансирования Подпрограммы.

7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ

В результате реализации Подпрограммы будут обеспечены повышение эффективности, качества жилищно-коммунального, бытового обслуживания, надежность работы инженерных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий проживания.
Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих показателей:


Целевые индикаторы Показатели по годам

2013 год 2014 год 2015 год

Количество смонтированных дополнительных опор, 10 - -
штук

Протяженность отремонтированной изоляции 15 18 20
подземных газопроводов, погонных метров

Количество отремонтированных систем 4 4 4
телемеханики ГРП, штук

Протяженность замены дренажного кабеля, 50 50 50
погонных метров

Протяженность построенных сетей канализации, - 1660 2440
погонных метров

Протяженность построенных сетей 443 - -
теплоснабжения, погонных метров

Количество построенных тепловых камер, единиц 1 - -

Протяженность новой кабельной линии 10 кВт, 3346 - -
погонных метров

Протяженность построенных сетей водоснабжения, 769 - -
погонных метров

Протяженность построенных сетей газоснабжения, 1245 4650 2077
погонных метров

Протяженность построенной дренажной системы, - - 300
погонных метров

Количество установленных циркуляционных 17 - -
насосов, штук

Количество новых детских игровых площадок, 6 - -
единиц

Количество аварийных снесенных домов, единиц 9 - -

Количество выполненной документации (ПСД, 27 2 -
технических планов, проведение экспертиз и
прочее) на объекты ЖКХ, единиц


главу 8 исключить.

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль исполнения настоящего Решения возложить на председателя Магнитогорского городского Собрания депутатов А.О. Морозова, главу города Магнитогорска Е.Н. Тефтелева, председателя Контрольно-счетной палаты города Магнитогорска В.А. Корсакова.

Глава города Магнитогорска
Челябинской области
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ

Председатель
Магнитогорского городского
Собрания депутатов
Челябинской области
А.О.МОРОЗОВ


------------------------------------------------------------------