Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 11.12.2013 N 54/91-П "Об утверждении производственных программ ОАО "Миассводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Миасского городского округа Челябинской области"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 декабря 2013 г. № 54/91-П

Об утверждении производственных программ
ОАО "Миассводоканал", осуществляющего холодное
водоснабжение и водоотведение потребителям
Миасского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 11 декабря 2013 года № 54 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы ОАО "Миассводоканал", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Миасского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1, 2, 3 и 4.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 1
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/91-П

Производственная программа
ОАО "Миассводоканал", осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям Миасского городского округа
Челябинской области, на срок действия установленных
тарифов на питьевую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "Миассводоканал"
456320, Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 22
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:
-
7450,9
140,0
1,9
1.1
Замена водопроводов по улицам Романенко, Степана Разина, 8 Марта, Вернадского
2014 год,
2 - 3 кварталы
2420,0
40,0
1,7
1.2
Замена водопроводов по улицам Циолковского, Попова, Кирова, Герцена, Ленина, Малышева
2014 год,
3 квартал
1740,8
25,0
1,4
1.3
Ремонт оборудования ВН-13, водозаборных колонок, колодцев
2014 год,
3 квартал
261,9
5,0
1,9
1.4
Замена запорной арматуры на сетях водоснабжения, люков
2014 год,
2 - 3 кварталы
425,5
10,0
2,4
1.5
Восстановление асфальтового покрытия после проведения ремонтных работ на сетях водоснабжения
2014 год,
2 - 3 кварталы
800,0
20,0
2,5
1.6
Мероприятия по текущему ремонту объектов, связанные с устранением аварийных ситуаций
2014 год,
1 - 4 кварталы
951,7
20,0
2,1
1.7
Текущий и капитальный ремонт конструктивных элементов зданий и сооружений, их содержание
2014 год,
2 - 3 кварталы
851,0
20,0
2,4
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды:
-
489,5
3,3
0,7
2.1
Замена задвижек на трубопроводах насосной фильтровальной станции
2014 год,
1 квартал
489,5
3,3
0,7
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке:
-
1317,8
46,4
3,5
3.1
Текущий ремонт производственного электрического оборудования, устройств релейной защиты и автоматики, контрольно-измерительных приборов, комплексное обследование трансформаторов
2014 год,
1 - 4 кварталы
676,0
26,8
4,0
3.2
Капитальный ремонт электрических двигателей, линии электроснабжения 0,4 кВ
2014 год,
1 - 4 кварталы
188,1
5,6
3,0
3.3
Мероприятия по содержанию зданий и сооружений, связанные с текущим ремонтом оборудования и сетей электроснабжения
2014 год,
1 - 4 кварталы
453,7
14,0
3,1

ИТОГО:

9258,2
189,7
2,0

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
16880,0
16350,0
16043,5
16043,5
1.1
- населению
тыс. куб. м
5319,0
5000,0
5204,4
5204,4
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
501,0
430,0
410,0
410,0
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
11060,0
10920,0
10429,1
10429,1
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
-
-
-
-
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
224672,8
241489,5
236962,5
246428,2
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
205910,7
221406,0
222092,6
231558,3
2.2
Прибыль
тыс. рублей
18762,1
20083,5
14869,9
14869,9
%
8,4
8,3
6,3
6,0
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
224672,8
241489,5
236962,5
246428,2

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
27,7
27,7
27,7
27,6
1.2
Износ систем водоснабжения
%
77,3
77,3
77,3
77,3
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,42
0,33
0,33
0,25
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
192,1
191,4
191,4
191,2
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
1,1
1,1
1,1
1,1
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
45,0
45,0
66,0
100,0

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 2
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/91-П

Производственная программа
ОАО "Мнассводоканал", осуществляющего водоотведение
потребителям Миасского городского округа
Челябинской области, на срок действия
установленного тарифа на водоотведение

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "Миассводоканал"
456320, Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 22
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения:
-
1116,7
130,0
11,6
1.1
Капитальный ремонт колодцев канализационных с заменой люков, замена запорной арматуры на канализационной насосной станции
2014 год,
2 - 3 кварталы
318,1
43,3
13,6
1.2
Мероприятия по текущему ремонту объектов, связанные с устранением аварийных ситуаций
2014 год,
1 - 4 кварталы
298,9
25,0
8,4
1.3
Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений, их содержание
2014 год,
2 - 3 кварталы
499,7
61,7
12,3
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод:
-
2889,5
8,4
0,3
2.1
Замена эл. двигателя на турбовоздуходувку, ремонт пескопровода
2014 год,
2 - 3 кварталы
480,0
2,0
0,4
2.2
Замена аэрационной системы с затворами в аэротенках обеих линий
2014 год,
2 - 3 кварталы
2409,5
6,4
0,3
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности:
-
746,08
34,9
4,7
3.1
Текущий ремонт производственного электрического оборудования, контрольно-измерительных приборов, релейной защиты и автоматики
2014 год,
1 - 4 кварталы
319,9
16,0
5,0
3.2
Мероприятия по содержанию зданий и сооружений, связанные с текущим ремонтом электрооборудования и сетей электроснабжения
2014 год,
1 - 4 кварталы
426,18
18,9
4,4

ИТОГО:

4752,28
173,3
3,6

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
10810,0
10400,0
10133,0
10133,0
1.1
- населению
тыс. куб. м
7927,0
7656,7
7559,9
7559,9
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
683,0
660,0
635,9
635,9
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
2200,0
2083,3
1937,2
1937,2
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
-
-
-
-
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
182472,8
194896,0
189892,4
198100,2
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
165435,80
177687,60
179664,9
187872,7
2.2
Прибыль
тыс. рублей
17037,0
17208,4
10227,5
10227,5
%
9,3
8,8
5,4
5,2
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
182472,8
194896,0
189892,4
198100,2

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
-
-
-
-
1.2
Износ систем водоотведения
%
89,7
89,7
89,7
89,7
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,1
0,1
0,1
0,1
документа.
------------------------------------------------------------------
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
1,5
1,5
1,6
1,6
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
-
-
-
-

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 3
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/91-П

Производственная программа
ОАО "Миассводоканал", осуществляющего холодное
водоснабжение потребителям Миасского городского округа
Челябинской области, на срок действия установленных
тарифов на транспортировку воды

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "Миассводоканал"
456320, Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 22
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения: ремонт аварийных участков водопроводной сети
2014 год,
1 - 4 кварталы
52,4
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
46,1
46,1
46,1
46,1
1.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
-
-
-
-
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
46,1
46,1
46,1
46,1
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
-
-
-
-
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
188,6
207,5
207,5
215,8
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
179,5
197,8
197,8
207,3
2.2
Прибыль
тыс. рублей
9,0
9,6
9,6
8,4
%
4,8
4,6
4,6
3,9
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
188,6
207,5
207,5
215,8

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
-
-
-
-
1.2
Износ систем водоснабжения
%
-
-
_
-
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
-
-
-
-
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
0,1
0,1
0,1
0,1
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
-
-
-
-
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
-
-
-
-

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 4
к постановлению ЕТО
от 11 декабря 2013 г. № 54/91-П

Производственная программа
ОАО "Миассводоканал", осуществляющего
водоотведение потребителям Миасского городского округа
Челябинской области, на срок действия установленного
тарифа на транспортировку сточных вод

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ОАО "Миассводоканал"
456320, Россия, Челябинская область, г. Миасс, ул. Ильмен-Тау, д. 22
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения: ремонт аварийных участков сети водоотведения
2014 год,
1 - 4 кварталы
62,9
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан в связи с тем, что мероприятия, указанные выше, направлены на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ
ВОД И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
42,6
42,6
42,6
42,6
1.1
- населению
тыс. куб. м
-
-
-
-
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
-
-
-
-
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
42,6
42,6
42,6
42,6
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
-
-
-
-
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
293,1
322,5
322,5
335,3
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
279,2
307,6
307,6
322,4
2.2
Прибыль
тыс. рублей
13,9
14,9
14,9
12,9
%
4,8
4,6
4,6
3,9
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
293,1
322,5
322,5
335,3

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
-
-
-
-
1.2
Износ систем водоотведения
%
-
-
-
-
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
-
-
-
-
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
0,1
0,1
0,1
0,1
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час./день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт/ч/куб. м
-
-
-
-
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
-
-
-
-

Исполняющий обязанности
председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ


------------------------------------------------------------------