Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 05.12.2013 N 53/63-П "Об утверждении производственных программ ООО "Златоустовский "ВОДОКАНАЛ", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Златоустовского городского округа Челябинской области"



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
"ЕДИНЫЙ ТАРИФНЫЙ ОРГАН ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 декабря 2013 г. № 53/63-П

Об утверждении производственных программ
ООО "Златоустовский "ВОДОКАНАЛ", осуществляющего
холодное водоснабжение и водоотведение потребителям
Златоустовского городского округа Челябинской области

В соответствии с Федеральным законом "О водоснабжении и водоотведении", постановлениями Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 года № 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", от 29 июля 2013 года № 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", приказами Министерства регионального развития Российской Федерации от 15 февраля 2011 года № 47 "Об утверждении методических указаний по расчету тарифов и надбавок в сфере деятельности организаций коммунального комплекса", от 10 октября 2007 года № 101 "Об утверждении методических рекомендаций по разработке производственных программ организаций коммунального комплекса", постановлением Губернатора Челябинской области от 1 сентября 2004 года № 477 "Об утверждении Положения, структуры и штатной численности Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" и на основании протокола заседания Правления Государственного комитета "Единый тарифный орган Челябинской области" от 5 декабря 2013 года № 53 Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить производственные программы ООО "Златоустовский "ВОДОКАНАЛ", осуществляющего холодное водоснабжение и водоотведение потребителям Златоустовского городского округа Челябинской области, согласно приложениям 1 и 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.

Исполняющий обязанности
Председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 1
к постановлению ЕТО
от 5 декабря 2013 г. № 53/63-П

Производственная программа
ООО "Златоустовский "ВОДОКАНАЛ", осуществляющего
холодное водоснабжение, на срок действия
установленного тарифа на питьевую воду

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ООО "Златоустовский "ВОДОКАНАЛ"
456228, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й микрорайон, д. 37А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоснабжения:

5476,6


1.1
Замена 2-х водоводов Д = 500 мм на территории Тесьминской НФС, 288 п. м
2014 год,
3 квартал
2877,5
-
-
1.2
Капитальный ремонт водопровода Д = 100 мм от ул. 5-я Нижне-Вокзальная, 21 до ул. 3-я Нижне-Вокзальная, 20, 340 п. м
2014 год,
3 квартал
830,7
-
-
1.3
Замена стального водопровода на трубы ПЭ 100, Д = 110 мм ул. Трамвайный переулок, 90 п. м
2014 год,
2 квартал
152,7
-
-
1.4
Замена водоразборных колонок на сетях водопровода, 30 шт.
2014 год,
1 - 4 квартал
559,2
-
-
1.5
Замена пожарных гидрантов на сетях водопровода, 15 шт.
2014 год,
2 - 4 квартал
278,7
-
-
1.6
Замена запорной арматуры на сетях водопровода, 18 шт.
2014 год,
1 - 4 квартал
247,1
-
-
1.7
Замена водопровода в п. Куваши, от ул. Мира, 44 до ул. Печи, 2, 420 п. м
2014 год,
3 квартал
530,7
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды

825,0
-
-
2.1
Замена запорной арматуры на НС 1-го подъема Айского водокомплекса
2014 год,
4 квартал
190,2
-
-
2.2
Текущий ремонт водоразборных колонок на сетях водопровода
2014 год,
1 - 4 квартал
634,8
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности, в том числе снижению потерь при транспортировке

630,5
141,6
2,0
3.1
Установка частотного преобразователя на скважину п. Кировский
2014 год,
2 квартал
337,3
0,65
1,0
3.2
Замена насосного агрегата № 1 200Д-90 на насосный агрегат 1Д315/71 в машзале 2-го подъема Айского водокомплекса
2014 год,
4 квартал
219,7
140,9
2,0
3.3
Ремонт электрооборудования на водохранилище на р. Большая Тесьма (башня)
2014 год,
2 квартал
21,8
-
-
3.4
Ремонт электрооборудования насосной станции на р. Большая Тесьма
2014 год,
1 квартал
15,8
-
-
3.5
Ремонт электрооборудования насосной станции 1-го подъема Айского водокомплекса
2014 год,
1, 4 квартал
35,9
-
-

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан по мероприятиям, направленным на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоснабжения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПОДАЧИ ВОДЫ
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем подачи воды и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
8876,5
8354,1
8060,7
8060,7
1.1
- населению
тыс. куб. м
5776,5
5715,6
5450,5
5450,5
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
465,0
422,9
398,5
398,5
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
2635,0
2215,6
2211,7
2211,7
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
-
-
-
-
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
156009,6
162982,6
157249,6
164175,7
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
137271,0
159563,7
155399,6
162988,2
2.2
Прибыль
тыс. рублей
1850,0
3418,9
1850,0
1187,5
%
13,7
2,1
1,2
0,7
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
156009,6
162982,6
157249,6
164175,7

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
37,1
38,5
40,0
40,0
1.2
Износ систем водоснабжения
%
94,0
95,0
95,0
96,0
1.3
Аварийность систем водоснабжения
кол-во аварий/км
0,33
0,28
0,28
0,26
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
206,0
209,0
209,0
211,0
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/куб. м
0,8
0,8
0,8
0,8
3.2
Охват абонентов приборами учета воды
%
71,5
73,5
74,3
75,8

Исполняющий обязанности
Председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ





Приложение № 2
к постановлению ЕТО
от 5 декабря 2013 г. № 53/63-П

Производственная программа
ООО "Златоустовский "ВОДОКАНАЛ",
осуществляющего водоотведение, на срок действия
установленного тарифа на водоотведение

ПАСПОРТ

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается производственная программа
Местонахождение, адрес
ООО "Златоустовский "ВОДОКАНАЛ"
456228, Россия, Челябинская область, г. Златоуст, пр. им. Ю.А. Гагарина, 3-й микрорайон, д. 37А
Наименование уполномоченного органа, утвердившего производственную программу
Местонахождение, адрес
Государственный комитет "Единый тарифный орган Челябинской области"
454080, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Сони Кривой, д. 75

Раздел 1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕМОНТУ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ, МЕРОПРИЯТИЙ,
НАПРАВЛЕННЫХ НА УЛУЧШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД,
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЮ И ПОВЫШЕНИЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ п/п
Наименование мероприятия
График реализации мероприятий, год, квартал
Финансовые потребности на реализацию мероприятий, тыс. руб.
Ожидаемый эффект (экономия)
тыс. руб.
%
1
2
3
4
5
6
1
Мероприятия по ремонту объектов централизованной системы водоотведения

3410,6
-
-
1.1
Ремонт канализационного ж/б коллектора Д = 1500 от ул. К. Маркса, 53 до КНС "Кварцит"
2014 год,
3 квартал
1102,2
-
-
1.2
Замена участка коллектора из керамических труб Д = 150 мм от ул. Таганайская, 182 - 184 до МЖК, дом № 8, 15 п. м
2014 год,
2 квартал
108,3
-
-
1.3
Замена запорной арматуры на напорном коллекторе КНС "Кварцит" (установка поворотных затворов Д = 600 мм)
2014 год,
3 квартал
507,1
-
-
1.4
Замена напорной задвижки Д = 300 мм на КНС "Мясокомбинат"
2014 год,
1 квартал
48,1
-
-
1.5
Замена всасывающей задвижки Д = 300 мм насоса СД 450/22,5 на КНС "Ветлужская"
2014 год,
1 квартал
48,1
-
-
1.6
Ремонт канализационных колодцев ул. К. Маркса, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 9 шт.
2014 год,
2, 3 кварталы
840,5
-
-
1.7
Ремонт колодцев на сетях канализации (установка люков с крышками), 200 шт.
2014 год,
1 - 4 кварталы
756,3
-
-
2
Мероприятия, направленные на улучшение качества очистки сточных вод

2600,6
-
-
2.1
Замена участка трубопровода технической воды Д = 150 мм от распределительной камеры до камеры песколовок, 380 п. м
2014 год,
2 квартал
805,4
-
-
2.2
Замена насосного агрегата № 1 4НФ на СД 100/45Б (дренажная насосная станция УОСК)
2014 год,
1 квартал
126,2
-
-
2.3
Ремонт контактного резервуара УОСК (восстановление гидроизоляции, отмостки)
2014 год,
3 квартал
226,7
-
-
2.4
Ремонт вторичных отстойников N№ 1, 2 УОСК (гидроизоляция, ремонт металлических конструкций, отмостки)
2014 год,
2, 3 кварталы
470,8
-
-
2.5
Замена плунжерного насоса НП-28 № 1 станции перекачки сырого осадка УОСК
2014 год,
4 квартал
698,6
-
-
2.6
Ремонт радиальных отстойников N№ 3, 4 УОСК (гидроизоляция, ремонт металлических конструкций, отмостки)
2014 год,
2, 3 кварталы
272,9
-
-
3
Мероприятия по энергоснабжению и повышению энергетической эффективности

577,7
55,4
2,0
3.1
Замена насосных агрегатов N№ 1, 3 на КНС "Вокзал", 2 ед.
2014 год,
1, 4 кварталы
143,4
6,7
2,0
3.2
Замена насоса СД 800/32 № 3 на КНС "Турист"
2014 год,
2, 3 кварталы
386,5
44,0
1,0
3.3
Ремонт электрооборудования илоскребов N№ 1, 2 первичных отстойников УОСК
2014 год,
3 квартал
47,8
4,7
1,0

Примечание: Показатель "ожидаемый эффект (экономия)" не рассчитан по мероприятиям, направленным на стабильность и надежность функционирования централизованной системы водоотведения.

Раздел 2. ПЛАНИРУЕМЫЙ ОБЪЕМ ПРИНИМАЕМЫХ СТОЧНЫХ ВОД
И ОБЪЕМ ФИНАНСОВЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ, НЕОБХОДИМЫХ
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ <*>

--------------------------------
Примечание:
1) <*> планируемый объем принимаемых сточных вод и объем финансовых потребностей приняты условно годовыми.

№ п/п
Показатели производственной деятельности
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Планируемый объем реализации услуг, в том числе по группам потребителей:
тыс. куб. м
13436,9
12729,5
12130,0
12130,0
1.1
- населению
тыс. куб. м
8872,7
8872,7
8476,4
8476,4
1.2
- бюджетным организациям
тыс. куб. м
690
565,1
565,1
565,1
1.3
- прочим потребителям
тыс. куб. м
3874,2
3291,7
3088,5
3088,5
1.4
- для собственных нужд
тыс. куб. м
-
-
-
-
2
Финансовые потребности, в том числе:
тыс. рублей
96568,5
102191,7
97439,2
101649,3
2.1
Затраты, относимые на себестоимость
тыс. рублей
92486,08
95956,66
92602,96
94537,58
2.2
Прибыль
тыс. рублей
4082,40
5651,30
4252,50
6500,00
%
4,4
6,5
5,2
7,5
2.3
Итого необходимая валовая выручка
тыс. рублей
96568,5
102191,7
97439,2
101649,3

Раздел 3. ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

№ п/п
Наименование показателей
Ед. измерения
Величины показателей
за предыдущий период 2013 г.
на период регулирования 2014 г.
План с 1 января
План с 1 июля
План с 1 января
План с 1 июля
1
2
3
4
5
6
7
1
Показатели, характеризующие надежность снабжения потребителей услугами
1.1
Уровень потерь в сетях
%
0,0
0,0
0,0
0,0
1.2
Износ систем водоотведения
%
94,0
95,0
95,0
96,0
1.3
Аварийность систем водоотведения
кол-во аварий/км
0,16
0,15
0,15
0,16
1.4
Протяженность сетей, нуждающихся в замене
км
202,0
204,0
204,0
206,0
2
Показатель, характеризующий доступность для потребителей услуг
2.1
Годовое количество часов предоставления услуг
час/день
24/365
24/365
24/365
24/365
3
Показатели, характеризующие рациональность использования ресурсов (материальных, финансовых, трудовых)
3.1
Удельное ресурсопотребление расхода электроэнергии
кВт.ч/куб. м
0,7
0,6
0,6
0,7
3.2
Охват абонентов приборами учета сточных вод
%
0,0
0,0
0,0
0,0

Исполняющий обязанности
Председателя ЕТО
Т.В.КУЧИЦ


------------------------------------------------------------------