Типы документов

Реклама

Партнеры

Постановление администрации города Магнитогорска Челябинской области от 26.09.2013 N 12991-П "О внесении изменений в постановление администрации города от 22.12.2011 N 15595-П"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МАГНИТОГОРСКА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 сентября 2013 г. № 12991-П

О внесении изменений в постановление
администрации города от 22.12.2011 № 15595-П

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в городе Магнитогорске, утвержденным Решением Магнитогорского городского Собрания депутатов от 31 октября 2007 года № 128, руководствуясь Уставом города Магнитогорска,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 22.12.2011 № 15595-П "Об утверждении городской целевой Программы модернизации здравоохранения Магнитогорска на 2011 - 2014 годы" (далее - постановление) следующие изменения:
------------------------------------------------------------------
Подпункт 1 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2014 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города, начиная с бюджета города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (абзац второй пункта 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
1) в наименовании, в пунктах 1, 2 постановления слова "городской целевой" в соответствующем падеже заменить словом "муниципальной" в соответствующем падеже;
------------------------------------------------------------------
Подпункт 2 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2014 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города, начиная с бюджета города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (абзац второй пункта 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
2) в наименовании, разделе "Полное наименование Программы" Паспорта и далее по всему тексту Программы слова "городская целевая" в соответствующем падеже заменить словом "муниципальная" в соответствующем падеже;
------------------------------------------------------------------
Подпункт 3 пункта 1 вступает в силу с 1 января 2014 года и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города, начиная с бюджета города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов (абзац второй пункта 2 данного документа).
------------------------------------------------------------------
3) раздел "Условное (краткое) наименование" Паспорта исключить;
4) раздел "Объемы финансирования по источникам и срокам" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:


Объемы Программа реализуется в 2011 - 2014 годах за счет средств
финансирования федерального бюджета (ФФОМС), областного бюджета, средств
по источникам ЧОФОМС и бюджета города.
и срокам Общий объем финансирования Программы в 2011 - 2014 годах
составит 1224206,11 тыс. рублей.
Из них за счет:
средств федерального бюджета (ФФОМС) - 764560,10 тыс.
рублей;
средств областного бюджета - 167145,40 тыс. рублей;
средств ЧОФОМС - 235782,10 тыс. рублей;
средств бюджета города - 56718,51 тыс. рублей.
В том числе по годам:
2011 год - 461025,70 тыс. рублей, из них за счет:
средств федерального бюджета (ФФОМС) -
370962,40 тыс. рублей;
средств областного бюджета - 0,00;
средств ЧОФОМС - 90063,30 тыс. рублей;
средств бюджета города - 0,00 тыс. рублей.
2012 год - 651161,21 тыс. рублей, из них за счет:
средств бюджета города:
местный бюджет - 32668,11 тыс. рублей;
областной бюджет - 7845,00 тыс. рублей - создание центра
медико-социальной поддержки беременных, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации;
федеральный бюджет (ФФОМС) - 29632,00 тыс. рублей -
бюджетные ассигнования в составе субвенций на реализацию
переданных полномочий, выделенные дополнительно на
укрепление материально-технической базы;
прочие источники:
средства областного бюджета, направляемые на поэтапный
переход к 2013 году к включению в тарифы на оплату
медицинской помощи за счет ОМС расходов на оплату услуг
связи, транспортных услуг, коммунальных услуг, работ и
услуг по содержанию имущества, расходов на арендную плату
за пользование имуществом, оплату программного обеспечения
и прочих услуг, приобретение оборудования стоимостью до
100 тыс. рублей за единицу - 138120,40 тыс. рублей;
средства федерального бюджета (ФФОМС) -
297176,90 тыс. рублей;
средств ЧОФОМС - 145718,80 тыс. рублей.
2013 год - 103019,2 тыс. рублей, из них за счет:
средств бюджета города:
местный бюджет - 15050,4 тыс. рублей,
в том числе дотация из областного фонда поддержки усилий
органов местного самоуправления по обеспечению
сбалансированности местных бюджетов - 700,00 тыс. руб.
федеральный бюджет (ФФОМС) - 63115,20 тыс. руб. -
иные межбюджетные трансферты на укрепление материально-
технической базы муниципальных учреждений здравоохранения;
средства федерального бюджета (ФФОМС) - 3673,60 тыс. руб.;
средства областного бюджета - 21180,00 тыс. руб.
2014 год - 9000,00 тыс. рублей,
из них за счет:
средств бюджета города - 9000,00 тыс. рублей.


5) раздел "Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей" Паспорта Программы изложить в следующей редакции:


Ожидаемые 1. Сохранить показатель младенческой смертности -
результаты 6,3 случая на 1000 родившихся живыми в 2010 году до
реализации 2012 года, удержать показатель 8,0 случая на 1000
Программы с родившихся живыми, учитывая переход в январе 2012 года на
указанием критерии живорожденности Всемирной организации
целевых здравоохранения (учет как живорожденных детей с массой
индикаторов и тела от 500 грамм с 22 - 23 недели гестации).
показателей 2. Снизить показатель детской смертности с 9,8 случая на
1000 родившихся живыми до 8,6 в 2012 году.
3. Снизить показатель материнской смертности с
26,6 случая на 100 тыс. родившихся живыми детей до 18 в
2012 году.
4. Снизить показатель смертности населения (случаев на
1000 человек):
от инфекционных заболеваний с 1,5 в 2010 году до
1,4 случая в 2012 году,
от кардиологических заболеваний с 8,4 в 2010 году до
7,5 случая в 2012 году,
от острой недостаточности мозгового кровообращения с 2,8 в
2010 году до 2,6 случая в 2012 году.
5. Снизить показатель смертности от всех причин (случаев
на 1000 населения) с 14,6 в 2010 году до 13,8 в 2014 году.
6. Повысить удовлетворенность населения качеством оказания
медицинской помощи с 60 % в 2010 году до 60,8 % в
2014 году.
7. Уменьшить процент износа зданий муниципальных
учреждений здравоохранения с 43,51 % в 2010 году до
36,38 % в 2014 году.
8. Увеличить долю корпусов медицинских структурных
подразделений, прошедших капитальный ремонт, от общего
числа медицинских корпусов с 0 в 2010 году до 4,9 % в
2014 году.
9. Увеличить долю муниципальных учреждений
здравоохранения, охваченных оснащением материально-
технической базы, от общего числа с 0 в 2010 году до
17,6 % в 2014 году.
10. Увеличить количество муниципальных учреждений
здравоохранения, внедривших систему комплексной
автоматизации административно-хозяйственной деятельности,
с 0 в 2010 году до 14 единиц в 2014 году.


6) абзац 2 главы "Оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения города Магнитогорска" раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"В рамках Программы модернизации на 2011 - 2014 годы для улучшения доступности получения населением города медицинской помощи и в соответствии с порядками оказания медицинской помощи планируется израсходовать на оснащение медицинским оборудованием, мебелью и хозяйственным инвентарем, приобретение автотранспорта 362410,78 тыс. рублей";
7) абзац 3 главы "Оснащение медицинским оборудованием учреждений здравоохранения города Магнитогорска" раздела 1 Программы изложить в следующей редакции:
"В целях улучшения оказания специализированной медицинской помощи планируется укрепить материально-техническую базу МУЗ "Городская больница № 1 им. Г.И. Дробышева", МУЗ "Городская больница № 2", МУЗ "Городская больница № 3", МАУЗ "Родильный дом № 1", МУЗ "Родильный дом № 2", МУЗ "Детская городская больница № 3", МУЗ "Станция скорой медицинской помощи" на общую сумму 308064,70 тыс. рублей";
8) раздел 5 "Ресурсное обеспечение Программы" изложить в следующей редакции:

Объем финансирования Программы


Источник Финансирование по годам, Всего
финансирования тысяч рублей (тыс. руб.)

2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
(тыс. (тыс. (тыс. (тыс.
руб.) руб.) руб.) руб.)

Федеральный бюджет 370962,40 326808,90 66788,80 0,00 764560,10
(ФФОМС)

в том числе, бюджетные 0,00 29632,00 0,00 0,00 29632,00
ассигнования в составе
субвенций на
реализацию переданных
полномочий, выделенные
дополнительно на
укрепление
материально-
технической базы

в том числе, иные 0,00 0,00 63115,20 0,00 63115,20
межбюджетные
трансферты на
укрепление
материально-
технической базы
муниципальных
учреждений
здравоохранения

Областной бюджет 0,00 145965,40 21180,00 0,00 167145,40

в том числе, создание 0,00 7845,00 0,00 0,00 7845,00
центра
медико-социальной
поддержки беременных,
оказавшихся в трудной
жизненной ситуации

Средства ЧОФОМС 90063,30 145718,80 0,00 0,00 235782,10

Бюджет города 0,00 32668,11 15050,4 9000,00 56718,51

в т.ч., дотация из 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00
областного фонда
поддержки усилий
органов местного
самоуправления по
обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов

Всего 461025,70 651161,21 103019,20 9000,00 1224206,11


9) раздел 7 "Ожидаемые результаты реализации Программы с указанием целевых индикаторов и показателей" изложить в следующей редакции:


№ Наименование показателя 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
п/п

1. Младенческая смертность 6,3 6,3 8,0 - -
(случаев на
1000 родившихся)

2. Детская смертность 9,8 9,0 8,6 - -
(случаев на
1000 родившихся живыми)

3. Материнская смертность 26,6 19 18 - -
(случаев на 100 тыс.
родившихся живыми детей)

4. Смертность населения
(случаев на
1000 человек):

от инфекционных 1,5 1,45 1,4 - -
заболеваний

от кардиологических 8,4 8,0 7,5 - -
заболеваний

от острой 2,8 2,7 2,6 - -
недостаточности
мозгового кровообращения

5. Смертность от всех 14,6 14,4 14,4 14,3 13,8
причин (случаев на
1000 населения)

6. Удовлетворенность 60 61 62 60,6 60,8
населения медицинской
помощью (%)

7. Износ зданий 43,51 42,8 36,6 36,43 36,38
муниципальных учреждений
здравоохранения (%)

8. Доля корпусов 0 0 5,0 3,2 4,9
медицинских структурных
подразделений, прошедших
капитальный ремонт, от
общего числа медицинских
корпусов (%)

9. Доля муниципальных 0 27,8 61,1 35,3 17,6
учреждений
здравоохранения,
охваченных оснащением
материально-технической
базы, от общего числа
(%)

10. Количество муниципальных 0 0 12 13 14
учреждений
здравоохранения,
внедривших систему
комплексной
автоматизации
административно-
хозяйственной
деятельности (ед.)


10) таблицу "Основные программные мероприятия" Приложения к Программе изложить в следующей редакции:


№ Наименование Источник Объем финансирования по годам (тыс. рублей)
п/п мероприятия финансирования
2011 2012 2013 2014 всего

1 2 3 4 5 6 7 8

Укрепление материально-технической базы медицинских учреждений

1. Проведение Федеральный бюджет 130769,40 0,00 0,00 0,00 130769,40
капитального и (ФФОМС)
текущего
ремонтов Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства ЧОФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 0,00 9380,00 13002,43 0,00 22382,43

Всего 130769,40 9380,00 13002,43 0,00 153151,83

2. Оснащение Федеральный бюджет 180308,20 64641,30 63115,20 0,00 308064,70
медицинским (ФФОМС)
оборудованием,
мебелью и в т.ч., бюджетные 0,00 29632,00 0,00 0,00 29632,00
хозяйственным ассигнования в
инвентарем, составе субвенций
приобретение на реализацию
автотранспорта переданных
полномочий,
выделенные
дополнительно на
укрепление
материально-
технической базы

в т.ч., иные 0,00 0,00 63115,20 0,00 63115,20
межбюджетные
трансферты на
укрепление
материально-
технической базы
муниципальных
учреждений
здравоохранения

Областной бюджет 0,00 0,00 21180,00 0,00 21180,00

Средства ЧОФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 0,00 22118,11 2047,97 9000,00 33166,08

в т.ч., дотация из 0,00 0,00 700,00 0,00 700,00
областного фонда
поддержки усилий
органов местного
самоуправления по
обеспечению
сбалансированности
местных бюджетов

Всего 180308,20 86759,41 86343,17 9000,00 362410,78

3. Проведение Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
энергетического (ФФОМС)
обследования с
составлением Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
энергетических
паспортов Средства ЧОФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 0,00 529,00 0,00 0,00 529,00

Всего 0,00 529,00 0,00 0,00 529,00

4. Выполнение работ Федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
по переносу (ФФОМС)
рентгено-
диагностического Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
комплекса
Средства ЧОФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 0,00 641,00 0,00 0,00 641,00

Всего 0,00 641,00 0,00 0,00 641,00

Внедрение современных информационных систем в здравоохранение

5. Информатизация Федеральный бюджет 820,40 34335,90 3673,60 0,00 38829,90
здравоохранения (ФФОМС)

Областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Средства ЧОФОМС 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 820,40 34335,90 3673,60 0,00 38829,90

Внедрение стандартов оказания медицинской помощи

6. Мероприятия по Федеральный бюджет 59064,40 227831,70 0,00 0,00 286896,10
внедрению (ФФОМС)
стандартов
оказания Областной бюджет 0,00 145965,40 0,00 0,00 145965,40
медицинской
помощи Средства ЧОФОМС 90063,30 145718,80 0,00 0,00 235782,10

Бюджет города 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Всего 149127,70 519515,90 0,00 0,00 668643,60

в т.ч., создание Областной бюджет 0,00 7845,00 0,00 0,00 7845,00
центра медико-
социальной
поддержки
беременных,
оказавшихся в
трудной
жизненной
ситуации

Всего по Программе Федеральный бюджет 370962,40 326808,90 66788,80 0,00 764560,10
(ФФОМС)

Областной бюджет 0,00 145965,40 21180,00 0,00 167145,40

Средства ЧОФОМС 90063,30 145718,80 0,00 0,00 235782,10

Бюджет города 0,00 32668,11 15050,4 9000,00 56718,51

Всего 461025,70 651161,21 103019,2 9000,00 1224206,11


2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, за исключением подпунктов 1, 2, 3 пункта 1, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления их в силу.
Положения подпунктов 1, 2, 3 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2014 года и применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета города, начиная с бюджета города на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов.

3. Службе внешних связей и молодежной политики администрации города (Рязанова О.М.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы города Чуприна В.В.

Глава города Магнитогорска
Челябинской области
Е.Н.ТЕФТЕЛЕВ


------------------------------------------------------------------