Типы документов

Реклама

Партнеры

Распоряжение Администрации города Челябинска от 14.02.2013 N 864 "О внесении изменения в распоряжение Администрации города Челябинска от 08.11.2010 N 8057"



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЧЕЛЯБИНСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 14 февраля 2013 г. № 864

О внесении изменения в распоряжение Администрации
города Челябинска от 08.11.2010 № 8057

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Главы города Челябинска от 11.01.2009 № 1-п "О порядке разработки, утверждения, реализации и контроля целевых программ в городе Челябинске":


1. Внести изменение в отраслевую целевую программу "Молодежь Челябинска" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа), утвержденную распоряжением Администрации города Челябинска от 08.11.2010 № 8057 "Об утверждении отраслевой целевой программы "Молодежь Челябинска" на 2011 - 2013 годы, изложив Программу в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Челябинска от 27.08.2012 № 4610 "О внесении изменений в распоряжение Администрации города Челябинска от 08.11.2010 № 8057".

3. Управлению информационной политики Администрации города Челябинска (Сафонов В.А.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации города Челябинска в сети Интернет.

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации города по социальному развитию Лопаткина И.В.

Глава Администрации
города Челябинска
С.В.ДАВЫДОВ





Приложение
к распоряжению
Администрации
города Челябинска
от 14 февраля 2013 г. № 864

Отраслевая целевая программа
"Молодежь Челябинска" на 2011 - 2013 годы

Паспорт
отраслевой целевой программы "Молодежь Челябинска"
на 2011 - 2013 годы

Субъект бюджетного планирования

Заместитель Главы Администрации города по социальному развитию.

Главные распорядители средств бюджета

Управление по делам молодежи Администрации города Челябинска (далее - Управление по делам молодежи), администрации районов в городе.

Наименование органа местного самоуправления,
утвердившего Программу (дата утверждения)
или наименование и номер соответствующего
нормативного акта

Распоряжение Администрации города от 08.11.2010 № 8057.

Наименование Программы

Отраслевая целевая программа "Молодежь Челябинска" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа).

Номер и дата учета в Управлении экономики
Администрации города Челябинска

от 08.11.2010 № 18.

Цели и задачи Программы

Цель Программы:
Создание правовых, социальных, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив.
Задачи Программы:
1) создание условий для физического, духовного, и нравственного развития подростков и молодежи;
2) поддержка талантливой молодежи;
3) поддержка детских и молодежных общественных объединений;
4) формирование здорового образа жизни;
5) содействие занятости подростков и молодежи, их профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации;
6) социальная поддержка студенческой молодежи;
7) организация культурно-массовых мероприятий для молодежи.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество детских и молодежных проектов и программ, получивших поддержку в рамках Программы:
- 2011 год - 4;
- 2012 год - 5;
- 2013 год - 3.
2. Количество проведенных общегородских молодежных мероприятий:
- 2011 год - 163;
- 2012 год - 632;
- 2013 год - 632.
3. Количество функционирующих молодежных служб города:
- 2011 год - 8;
- 2012 год - 8;
- 2013 год - 10.
4. Количество молодежи, привлеченной к участию в молодежных программах и проектах:
- 2011 год - 181519 чел.;
- 2012 год - 98020 чел.;
- 2013 год - 98020 чел.
5. Количество малообеспеченных студентов, учащихся, состоящих на учете в Управлении по делам молодежи, обеспеченных социальными гарантиями по предоставлению бесплатного питания и бесплатного проезда в городском общественном транспорте, ежемесячно:
- 2011 год - 330 чел.;
- 2012 год - 283 чел.;
- 2013 год - 200 чел.
6. Количество студентов, учащихся, обучающихся на бюджетной основе дневного отделения, пользующихся социальной поддержкой (льготным проездом в общественном городском транспорте), ежемесячно:
- 2012 год - 5700 чел.;
- 2013 год - 5500 чел.
7. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в каникулярный период:
- 2011 год - 824 чел.;
- 2012 год - 1487 чел.;
- 2013 год - 878 чел.
8. Количество действий исполнительно-распорядительного характера, организационных мероприятий (количество проектов правовых актов, иных проводимых организационных мероприятий):
- 2012 год - 67;
- 2013 год - 75.

Характеристика программных мероприятий

1. Осуществление исполнительно-распорядительных и контрольных полномочий Управлением по делам молодежи.
2. Гражданско-патриотическое воспитание.
3. Поддержка талантливой молодежи.
4. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений.
5. Формирование здорового образа жизни.
6. Занятость и отдых.
7. Социальная поддержка студенчества.
8. Организация культурно-массовых мероприятий.
9. Мероприятия в области молодежной политики в отделах по культуре, физической культуре и работе с молодежью администраций районов в городе.

Сроки реализации Программы

2011 - 2013 годы.

Объемы и источники финансирования Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 126731,42 тыс. рублей, в том числе:
2011 год:
- бюджет города - 25650,47 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 2250,0 тыс. рублей.
2012 год:
- областной бюджет - 3530,3 тыс. рублей;
- бюджет города - 45942,42 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 1110,95 тыс. рублей.
2013 год:
- бюджет города - 44117,28 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 4130,0 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется в пределах ведомственной структуры расходов текущего года.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
и показатели социально-экономической эффективности

1. Формирование организационных и финансовых условий для решения локальных проблем в сфере молодежной политики.
2. Снятие напряженности в молодежной среде, вызванной неравенством возможностей в начале жизненного пути.
3. Создание различных форм организации досуга в качестве альтернативы асоциальным явлениям в молодежной среде - проведение мероприятий для молодежи (в 2011 году - 163, в 2012 году - 632, в 2013 году - 632).
4. Обеспечение студенческой молодежи социальными гарантиями:
- предоставление бесплатного проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта, на основании социальной карты челябинца и питания малообеспеченным студентам (средний показатель в месяц - около 250 человек);
- предоставление льготного проезда студентам, обучающимся на бюджетной основе дневного отделения (право разовой оплаты в размере 50 процентов от установленного тарифа проезда по внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок, обслуживаемым муниципальными предприятиями пассажирского транспорта) следующим категория граждан:
1) студентам высших и средних специальных учебных заведений очной формы обучения, обучающихся на бюджетной основе и осуществляющих поездки в транспорте общего пользования по установленному льготному тарифу;
2) учащимся учебных заведений системы профессионально-технического образования, осуществляющих поездки в транспорте общего пользования по установленному льготному тарифу;
3) слушателям учреждений системы высшего и послевузовского профессионального образования, обучающихся в ординатуре или интернатуре медицинских высших учебных заведений на бюджетной основе по установленному льготному тарифу.
5. Создание условий для увеличения количества проектов, разработанных молодежными и детскими общественными организациями, получивших поддержку Администрации города (в 2011 году - 4, в 2012 году - 5, в 2013 году - 3).
6. Расширение спектра услуг для молодежи и увеличение молодежных служб города до 10 в 2013 году (в 2011 году - 8, в 2012 году - 8, в 2013 г. - 10).
7. Организация занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период (средний показатель в год - около 1100 подростков).

Начальник Управления
по делам молодежи
Администрации
города Челябинска
С.А.АВДЕЕВ





I. Характеристика проблемы, решение которой осуществляется
путем реализации Программы, включая анализ причин
возникновения, целесообразность и необходимость ее решения

Сегодня абсолютно очевидна необходимость рассматривать каждого отдельного представителя молодежи в качестве реального действующего лица социального становления и инновационного развития не только конкретного региона, родного города, но также общества и государства в целом. Ведь современная молодежь - это то поколение, от которого зависит будущая судьба России и которое по определению выгодно отличается от других групп населения уровнем здоровья, интеллектуальной активности и мобильности.
Последние годы в городе Челябинске, в Российской Федерации и во всем мире молодежи уделяется пристальное внимание: 2009 год в России стал "Годом молодежи", а 2010 год был объявлен Организацией объединенных наций "Международным годом молодежи". В России на различных уровнях власти создаются новые ведомства, в полномочия которых входят вопросы молодежной политики.
Заметно возросла активность самой молодежи: молодежные объединения, осуществляющие свою деятельность на территории города Челябинска, успешно берутся за решение новых актуальных проблем, развивается сеть молодежных представительных консультативно-совещательных органов и органов молодежного самоуправления.
В Челябинске проживает 324000 молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, третья часть из них - студенты 26 высших учебных заведений (далее - вуз). Также в городе насчитывается 33 средних специальных учебных заведения, в которых на сегодняшний день обучается около 40000 студентов.
Молодежь - важный стратегический ресурс общественно-политического, социально-экономического развития города. Очевидна необходимость создания условий для участия молодежи города в инновационных процессах, происходящих в экономике, обществе, культуре.
Программа "Молодежь Челябинска" на 2011 - 2013 годы (далее - Программа) необходима для того, чтобы определить экономические и правовые гарантии осуществления молодежной политики на территории города Челябинска, сформировать у нового поколения челябинцев чувство принадлежности к городу и ответственности за его будущее.

II. Основные цели и задачи Программы

Цель Программы - создание правовых, социальных, экономических и организационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и развития молодежных объединений, движений и инициатив.
Основные задачи Программы:
1) создание условий для физического, духовного, и нравственного развития подростков и молодежи;
2) поддержка талантливой молодежи;
3) поддержка детских и молодежных общественных объединений;
4) формирование здорового образа жизни;
5) содействие занятости подростков и молодежи, их профессиональной ориентации и социально-трудовой адаптации;
6) социальная поддержка студенческой молодежи;
7) организация культурно-массовых мероприятий для молодежи.
Анализ выполнения основных задач деятельности Управления по делам молодежи проводится по четырем основным направлениям:
- организация молодежных мероприятий;
- оказание поддержки молодежным проектам и программам;
- формирование системы служб для молодежи;
- обеспечение студенческой молодежи социальными гарантиями.
Ожидаемая социальная эффективность Программы заключается в оптимальной реализации единого государственного подхода в решении проблем, стоящих перед молодыми людьми, в создании эффективного механизма решения глобальных задач государственной молодежной политики и последовательной работе с подрастающим поколением, поддержке инновационной активности и инициативы, таланта и одаренности в молодежной среде. Что в конечном итоге повлияет на развитие страны, рост благосостояния ее граждан и совершенствование общественных отношений. Только путем формирования у современной молодежи таких качеств, как ответственность, целеустремленность, инициативность, толерантность можно возродить силу, мощь и величие России. И совершенно очевидно: какие ресурсы будут вложены в молодежную политику, таковыми и будут развитие страны, ее политическая и экономическая стабильность.

III. Ожидаемые результаты реализации Программы
с указанием целевых индикаторов и показателей

1. Развитие системы молодежной политики - это создание и развитие полноценных молодежных служб различных направлений (информационно-консультационных служб, МБУ "Молодежная биржа труда", МБУ "Центр профилактического сопровождения "КОМПАС", МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска, досуговых центров, в том числе по месту жительства и других).
2. Создание условий, для участия в инновационных процессах, происходящих в экономической, общественной, культурной сферах деятельности.
3. Студенчество Челябинска - это значительная мобильная категория населения, требующая особого внимания со стороны городских властей. Только объединение ресурсов муниципалитета, вузов, средних специальных учебных заведений и их профсоюзных комитетов позволит максимально эффективно и рационально решать наиболее острые проблемы, стоящие перед студенчеством, что в конечном итоге даст значительный эффект в социальном и экономическом плане. Основным и наиболее важным направлением в рамках работы со студентами является социальная поддержка студенчества (предоставление бесплатного питания и бесплатного проезда в общественном городском транспорте малообеспеченным студентам и учащимся вузов, средних специальных учебных заведений города, предоставление льготного проезда (50 процентов от стоимости проезда).
Деятельность студентов должна быть сориентирована таким образом, чтобы наряду с удовлетворением своих законных интересов, развитием творческих способностей, обеспечить их социализацию в соответствии с приоритетами развития общества.
4. Организация массовых молодежных мероприятий с участием как можно большего количества молодых людей (студенты вузов, учащиеся средних специальных учебных заведений города, работающая молодежь) может служить лучшим альтернативным способом борьбы с такими асоциальными явлениями как наркомания, алкоголизм, ВИЧ.

Целевые индикаторы и показатели

1. Количество детских и молодежных проектов и программ, получивших поддержку в рамках реализации настоящей Программы:
- 2011 год - 4;
- 2012 год - 5;
- 2013 год - 3.
2. Количество проведенных общегородских молодежных мероприятий:
- 2011 год - 163;
- 2012 год - 632;
- 2013 год - 632.
3. Количество функционирующих молодежных служб города:
- 2011 год - 8;
- 2012 год - 8;
- 2013 год - 10.
4. Количество молодежи, привлеченной к участию в молодежных программах и проектах:
- 2011 год - 181519 чел.;
- 2012 год - 98020 чел.;
- 2013 год - 98020 чел.
5. Количество малообеспеченных студентов, учащихся, состоящих на учете в Управлении по делам молодежи, обеспеченных социальными гарантиями по предоставлению бесплатного питания и бесплатного проезда в городском общественном транспорте, ежемесячно:
- 2011 год - 330 чел.;
- 2012 год - 283 чел.;
- 2013 год - 200 чел.
6. Количество студентов, учащихся, обучающихся на бюджетной основе дневного отделения, пользующихся социальной поддержкой (льготным проездом в общественном городском транспорте), ежемесячно:
- 2012 год - 5700 чел.;
- 2013 год - 5500 чел.
7. Количество несовершеннолетних граждан, трудоустроенных в каникулярный период:
- 2011 год - 824 чел.;
- 2012 год - 1487 чел.;
- 2013 год - 878 чел.
8. Количество действий исполнительно-распорядительного характера, организационных мероприятий (количество проектов правовых актов, организационных мероприятий):
- 2012 год - 67;
- 2013 год - 75.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

План мероприятий городской целевой программы "Молодежь Челябинска" на 2011 - 2013 годы приведен в приложении 1 к настоящей Программе.
1. Финансирование расходов на содержание органов местного самоуправления - 13131,50 тыс. рублей - бюджет города.
2. Гражданско-патриотическое воспитание:
- 1298,60 тыс. рублей - бюджет города;
- 150,00 тыс. рублей - областной бюджет.
3. Поддержка талантливой молодежи:
- 21730,43 тыс. рублей - бюджет города;
- 1948,75 тыс. рублей - внебюджетные средства;
- 570,00 тыс. рублей - областной бюджет.
4. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений:
- 1774,79 тыс. рублей - бюджет города;
- 32,20 тыс. рублей - внебюджетные средства;
- 550,00 тыс. рублей - областной бюджет.
5. Формирование здорового образа жизни:
- 22505,78 тыс. рублей - бюджет города;
- 4340,30 тыс. рублей - внебюджетные средства;
- 1098,30 тыс. рублей - областной бюджет.
6. Занятость и отдых:
- 17308,20 тыс. рублей - бюджет города;
- 1169,70 тыс. рублей - внебюджетные средства;
- 200,00 тыс. рублей - областной бюджет.
7. Социальная поддержка студенчества - 32365,20 тыс. рублей - бюджет города.
8. Организация культурно-массовых мероприятий:
- 1027,50 тыс. рублей - бюджет города;
- 350,00 тыс. рублей - областной бюджет.
9. Мероприятия в области молодежной политики в отделах по культуре, физической культуре и работе с молодежью администраций районов в городе:
- 4568,30 тыс. рублей - бюджет города;
- 612,00 тыс. рублей - областной бюджет.

V. Сроки реализации Программы

2011 - 2013 годы.

VI. Обоснование потребности
в необходимых финансовых ресурсах

Общий объем финансирования Программы составляет 126731,42 тыс. рублей, в том числе:
2011 год:
- бюджет города - 25650,47 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 2250,0 тыс. рублей.
2012 год:
- областной бюджет - 3530,3 тыс. рублей;
- бюджет города - 45942,42 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 1110,95 тыс. рублей.
2013 год:
- бюджет города - 44117,28 тыс. рублей;
- внебюджетные средства - 4130,0 тыс. рублей.
Финансирование Программы осуществляется в пределах ведомственной структуры расходов текущего года.
Расчет финансовой потребности на реализацию мероприятий городской целевой программы "Молодежь Челябинска" на 2011 - 2013 годы приведен в приложении 2 к настоящей Программе.

VII. Ожидаемые последствия Программы

Последовательная реализация мероприятий Программы позволит эффективно и рационально использовать финансовые ресурсы по всем направлениям деятельности в сфере молодежной политики для достижения поставленных целей, таких как:
1) снятие напряженности в молодежной среде, вызванной неравенством возможностей в начале жизненного пути;
2) создание различных форм организации досуга в качестве альтернативы асоциальным проявлениям в молодежной среде;
3) обеспечение студенческой молодежи социальными гарантиями;
4) создание системы поддержки молодежных и детских общественных организаций;
5) расширение спектра услуг для молодежи, представленными молодежными службами города;
6) организация занятости несовершеннолетних граждан в каникулярный период (средний показатель в год - около 1100 подростков).

VIII. Управление реализацией Программы

Реализация Программы осуществляется Управлением по делам молодежи во взаимодействии с отделами по культуре, физической культуре и делам молодежи администраций районов в городе, органами управления образованием и образовательными учреждениями города, а также органами социальной защиты, здравоохранения, внутренних дел, молодежными и детскими общественными объединениями, а также иными заинтересованными организациями, средствами массовой информации и коммуникации.
Соисполнителями Программы являются вузы, средние специальные учебные заведения города Челябинска, детские и молодежные общественные организации, ЧГТМОО "Планета", МБУ "Молодежная биржа труда", МБУ "Центр профилактического сопровождения "КОМПАС", МАУ "Центр поддержки молодежных инициатив" города Челябинска, администрации районов в городе, НП "Федерация хип-хоп культуры".
Главные распорядители бюджетных средств проводят мониторинг Программы, составляют отчеты о реализации Программы.

Начальник Управления
по делам молодежи
Администрации
города Челябинска
С.А.АВДЕЕВ





Приложение 1
к отраслевой целевой программе
"Молодежь Челябинска"
на 2011 - 2013 годы

План
мероприятий отраслевой целевой программы
"Молодежь Челябинска" на 2011 - 2013 годы


№ Наименование Срок сдачи Планируемые объемы финансирования (тыс. рублей) Код главного Код раздела, Код классификации Примечание
п/п объекта, объекта, распорядителя подраздела, операций сектора (соисполнители)
мероприятия проведения бюджетных целевой государственного
мероприятия Всего Федеральный Областной Бюджет Внебюджетные средств статьи и управления,
бюджет бюджет города средства вида относящихся к
расходов расходам бюджета

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Осуществление муниципальных функций Управлением по делам
молодежи Администрации города Челябинска исполнительно-распорядительной
деятельности в соответствии с полномочиями, установленными
федеральным законодательством, законодательством Челябинской области,
Уставом города Челябинска и иными нормативными правовыми актами

1. Финансирование 2012 год 7492,6 7492,6 475 0707 211, 212, 213,
расходов на 0020400 221, 222, 223,
содержание органов 900 225, 226, 290,
местного 310, 340
самоуправления
2013 год 5638,90 5638,90 475 0707 211, 212, 213,
0020400 221, 222, 223,
121 225, 226, 290,
242 310, 340
244
851

ИТОГО 13131,50 13131,50

2. Гражданско-патриотическое воспитание

2. Почетный караул 2011 год 47,70 47,70 475 0707 222, 226, 290, Управление
"Вахта памяти" 4310100 340 по делам
500 образования
города
2012 год 61,70 61,70 475 0707 222, 226, 290, Челябинска
4310100 340
900

2013 год 70,00 70,00 475 0707 222, 226, 290,
4310100 340
244

3. Городской слет- 2011 год 72,20 72,20 475 0707 226, 290, 340 Управление
соревнование 4310100 по делам
"Зарница - школа 500 образования
безопасности" города
2012 год 0,00 0,00 475 0707 226, 290, 340 Челябинска,
4310100 Управление
900 гражданской
защиты
2013 год 0,00 0,00 475 0707 226, 290, 340 Администрации
4310100 города
244 Челябинска

4. Спартакиада 2011 год 0,00 0,00 475 0707 226
допризывной 5210139
молодежи "Уральская 900
зарница"
2012 год 150,00 150,00 0,00 475 0707 226
5210139
900

2013 год 0,00 0,00 475 0707 226
5210139
244

5. Организация поездки 2011 год 0,00 0,00 475 0707 241 Управление
детей города 4310100 по делам
Челябинска на 019 образования
экскурсию на города
атомный подводный 2012 год 1047,00 1047,00 475 0707 241 Челябинска,
ракетоносный 4310100 МАУ "Центр
крейсер "Челябинск" 019 поддержки
в город Вилючинск молодежных
Камчатского края 2013 год 0,00 0,00 475 0707 241 инициатив"
4310100 города
621 Челябинска

ИТОГО 1448,60 150,00 1298,60

3. Поддержка талантливой молодежи

6. Городской фестиваль 2011 год 30,00 30,00 475 0707 226 ЧГОО "Театр и
театров детских 4310100 дети"
домов и интернатов 500
"Шаг в небо"
2012 год 100,00 70,00 30,00 475 0707 222, 226, 290,
4310100 340
900
0707
5210139
900

2013 год 50,00 50,00 475 0707 226
4310100
244

7. Вручение 2011 год 960,00 960,00 475 0707 226, 290 вузы города
единовременных 4310100 Челябинска
стипендий 500
Администрации
города Челябинска 2012 год 970,39 1000,00 475 0707 226, 290
студентам и 4310100
аспирантам 900

2013 год 1070,00 1070,00 475 0707 226, 290
4310100
244

8. Программа 2011 год 313,60 313,60 475 0707 222, 226, 241, ЧГКЦ
интеллектуального 4310100 290, 340 "Интеллектуалы
творчества молодежи 500 XXI века
"Шаг в будущее" программы "Шаг в
2012 год 620,00 550,00 70,00 475 0707 241 будущее",
4310100 МАУ "Центр
019 поддержки
молодежных
2013 год 826,40 756,40 70,00 475 0707 241 инициатив"
4310100 города
621 Челябинска

9. Фестиваль 2011 год 879,02 879,02 475 0707 222, 224, 226, вузы города
студенческого 4310100 290, 340 Челябинска,
творчества "Весна 500 МАУ "Центр
студенческая" поддержки
2012 год 325,78 267,17 58,6 475 0707 241 молодежных
4310100 инициатив"
019 города
Челябинска
2013 год 1500,00 1500,00 475 0707 226
4310100
244

10. Поддержка 2011 год 86,30 86,30 475 0707 226 НП "Федерация
альтернативных 4310100 хип-хоп
молодежных движений 500 культуры",
МАУ "Центр
2012 год 1901,96 350,00 671,81 880,15 475 0707 241 поддержки
4310100 молодежных
019 инициатив"
0707 города
5210139 Челябинска
019

2013 год 1431,30 631,30 800,00 475 0707 241
4310100
621

11. Поддержка 2011 год 35,00 35,00 475 0707 226 ЧОМОО "Лига
интеллектуальной 4310100 интеллектуальных
молодежи 500 игр"

2012 год 0,00 0,00 475 0707 226
4310100
900

2013 год 252,40 252,40 475 0707 226
4310100
244

12. Поддержка 2011 год 214,90 214,90 475 0707 226 ЧГТМОО
КВН-движения 4310100 "Планета",
500 МАУ "Центр
поддержки
2012 год 1082,12 150,00 932,12 475 0707 241 молодежных
4310100 инициатив"
019 города
0707 Челябинска
5210139
019

2013 год 700,00 700,00 475 0707 226
4310100
244

13. Содержание и 2011 год 3818,70 3818,70 475 0707 241 МАУ "Центр
программная 4310100 поддержки
деятельность МАУ 019 молодежных
"Центр поддержки инициатив"
молодежных 2012 год 4896,31 4826,31 70,00 475 0707 241 города
инициатив" города 4310100 Челябинска
Челябинска 019

2013 год 2155,40 2155,40 475 0707 241
4310100
621

ИТОГО 24249,18 570,00 21730,43 1948,75

4. Поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений

14. Поддержка 2011 год 441,40 441,40 475 0707 226 детские и
молодежных 4310100 молодежные
инициатив 500 общественные
организации
2012 год 1092,09 550,00 509,89 32,20 475 0707 222, 226, 241,
4310100 290
019
0707
5210139
900

2013 год 691,00 691,00 475 0707 226, 241
4310100
244
(621)

15. Гранты молодежным 2011 год 132,50 132,50 475 0707 290 детские и
общественным 4310100 молодежные
организациям 500 общественные
организации
2012 год 0,00 0,00 475 0707 290
4310100
900

2013 год 475 0707 290
4310100
244

ИТОГО 2356,99 550,00 1774,79 32,20

5. Формирование здорового образа жизни

16. Содержание и 2011 год 8767,10 6726,80 2040,30 475 0707 211, 212, 213, МБУ "ЦПС
программная 4310100 221, 222, 223, "КОМПАС"
деятельность МБУ 001 224, 225, 226,
"ЦПС "КОМПАС" 241, 290, 310,
340

2012 год 7339,85 300,00 7039,85 475 0707 241
4310100
019
0707
5210139
019

2013 год 9054,50 6754,50 2300,00 475 0707 241
4310100
611

17. Выездной семинар по 2011 год 141,15 141,15 475 0707 222, 224, 226, вузы города,
молодежной отрасли 4310100 290, 340 детские и
500 молодежные
организации
2012 год 0,00 0,00 475 0707 222, 224, 226,
4310100 290, 340
900

2013 год 0,00 0,00 475 0707 222, 224, 226,
4310100 290, 340
244

18. Организация 2011 год 150,00 150,00 475 0707 226 неформальные
мероприятий 4310100 молодежные
совместно 500 объединения,
с неформальными МАУ "Центр
молодежными 2012 год 902,30 450,00 452,30 475 0707 241 поддержки
объединениями 4310100 молодежных
019 инициатив"
0707 города
5210139 Челябинска
019

2013 год 595,00 595,00 475 0707 241
4310100
611

19. Создание 2011 год 254,90 254,90 475 0707 226, 221 МБУ
информационного 4310100 "Информационно-
молодежного портала 500 аналитический
в сети Интернет центр",
2012 год 514,58 348,30 166,28 475 0707 226 Управление
4310100 по связям
900 со средствами
0707 массовой
5210139 информации
019 Администрации
0707 города
5210139 Челябинска
900

2013 год 225,00 225,00 475 0707 226
4310100
244

ИТОГО 27944,38 1098,30 22505,78 4340,30

6. Занятость и отдых

20. Содержание МБУ 2011 год 1420,70 1211,00 209,7 475 0707 211, 212, 213, МБУ "Молодежная
"Молодежная биржа 4310100 221, 222, 223, биржа труда"
труда" 001 224, 225, 226,
241, 290, 310,
340

2012 год 1962,50 1962,50 475 0707 241
4310100
019

2013 год 2502,40 2292,40 210,00 475 0707 241
4310100
611

21. Трудоустройство 2011 год 2879,30 2879,30 475 0707 226, 241, 290, МБУ "Молодежная
несовершеннолетних 4310100 340 биржа труда"
граждан 001

2012 год 5693,00 200,00 5493,00 475 0707 241
4310100
019
0707
5210139
019

2013 год 3070,00 3070,00 475 0707 241
4310100
611

22. Программа летнего 2011 год 0,00 0,00 475 0707 222, 226 МБУ "Молодежная
отдыха и 4310100 биржа труда"
оздоровления 001
студентов
2012 год 0,00 0,00 475 0707 222, 226
4310100
019

2013 год 1150,00 400,00 750,00 475 0707 222, 226
4310100
244

ИТОГО 18677,90 200,00 17308,20 1169,70

7. Социальная поддержка студенчества

23. Питание 2011 год 4370,30 4370,30 475 1003 226 вузы и средние
малообеспеченных 5053300 специальные
студентов 013 учебные
заведения города
2012 год 2883,40 2883,40 475 1003 226 Челябинска
5053300
013

2013 год 4700,00 4700,00 475 0707 226
4310100
810

24. Проезд 2011 год 950,00 950,00 475 0408 241 вузы и средние
малообеспеченных 3170100 специальные
студентов (право 006 учебные
бесплатного заведения города
проезда по Челябинска
внутримуниципальным
маршрутам 2012 год 711,10 711,10 475 0408 241
регулярных 3170100
перевозок, 006
обслуживаемым
муниципальными
предприятиями
пассажирского 2013 год 1000,00 1000,00 475 0408 241
транспорта, на 3170100
основании 810
социальной карты
челябинца)

25. Льготный проезд 2011 год 0,00 0,00 475 0408 241 вузы и средние
студентов, 3170100 специальные
обучающихся на 006 учебные
бюджетной основе заведения города
дневного отделения Челябинска
(право разовой
оплаты в размере 50 2012 год 8223,90 8223,90 475 0408 241
процентов от 3170100
установленного 006
тарифа проезда по
внутримуниципальным
маршрутам
регулярных
перевозок, 2013 год 9526,50 9526,50 475 0408 241
обслуживаемым 3170100
муниципальными 810
предприятиями
пассажирского
транспорта)

ИТОГО 32365,20 32365,20

8. Организация культурно-массовых мероприятий

26. Всероссийский день 2011 год 0,00 0,00 475 0707 226, 290 вузы города
студента "Татьянин 4310100
день" 500

2012 год 0,00 0,00 475 0707 226, 290
4310100
900

2013 год 50,00 50,00 475 0707 226, 290
4310100
244

27. Торжественная 2011 - 2013 Без вузы города,
церемония вручения годы финансирования молодежные и
награды "Ювента" детские
общественные
объединения

28. Программа 2011 год 41,90 41,90 475 0707 226, 290 ДПиШ имени
"Стартинейджер" 4310100 Н.К. Крупской
500

2012 год 100,00 50,00 50,00 475 0707 226, 290
4310100
900
0707
5210139
900

2013 год 0,00 0,00

29. Городской конкурс 2011 год 160,00 160,00 475 0707 226 Имидж-клуб
модельеров "Платье 4310100 "Светлана"
города" 500

2012 год 0,00 0,00 475 0707 226
4310100
900

2013 год 200,00 200,00 475 0707 226
4310100
244

30. Фестиваль граффити 2011 год 0,00 0,00 475 0707 226, 340 ГО "Электро"
"Раскрась свой 4310100
город" 500

2012 год 0,00 0,00 475 0707 226, 340
4310100
900

2013 год 0,00 0,00 475 0707 226, 340
4310100
244

31. День молодежи 2011 год 175,60 175,60 475 0707 226, 290 вузы города,
4310100 молодежные и
500 детские
общественные
2012 год 200,00 200,00 0,00 475 0707 226, 290 объединения
4310100
900

2013 год 50,00 50,00 475 0707 226, 290
4310100
244

32. Парад моды 2011 год 0,00 0,00 475 0707 226 Имидж-клуб
4310100 "Светлана"
500

2012 год 200,00 100,00 100,00 475 0707431 224, 226
0100
900
0707
5210139
900

2013 год 200,00 200,00 475 0707 226
4310100
244

ИТОГО 1377,50 350,00 1027,50

9. Мероприятия в области молодежной политики в отделах
по культуре, физической культуре и работе с молодежью
администраций районов в городе

33. Администрация 2011 год 222,60 222,60 460 0707 226, 290, администрация
Металлургического 4310100 34011 района
района 500

2012 год 342,60 120,00 222,60 460 0707 224, 226, 290,
4310100 340
900
0707
5210139
900

2013 год 245,00 245,00 460 0707 226, 290, 340
4310100
244

34. Администрация 2011 год 222,60 222,60 459 0707 226, 290, 340 администрация
Ленинского района 4310100 района
500

2012 год 342,60 120,00 222,60 459 0707 224, 226, 290,
4310100 340
900
0707
5210139
900

2013 год 222,60 222,60 459 0707 226, 290, 340
4310100
244

35. Администрация 2011 год 222,60 222,60 457 0707 226, 290, 340 администрация
Калининского района 4310100 района
500

2012 год 274,60 52,00 222,60 457 0707 224, 226, 290,
4310100 340
900
0707
5210139
900

2013 год 222,60 222,60 457 0707 226, 290, 340
4310100
244

36. Администрация 2011 год 222,60 222,60 463 0707 226, 290, 340 администрация
Центрального района 4310100 района
500

2012 год 122,30 122,30 463 0707 226, 290, 340
4310100
900

2013 год 153,20 153,20 463 0707 226, 290, 340
4310100
244

37. Администрация 2011 год 222,60 222,60 461 0707 226, 290, 340 администрация
Советского района 4310100 района
500

2012 год 356,00 120,00 236,00 461 0707 224, 226, 290,
4310100 340
900
0707
5210139
900

2013 год 249,90 249,90 461 0707 226, 290, 340
4310100
244

38. Администрация 2011 год 222,60 225,60 458 0707 226, 290, администрация
Курчатовского 4310100 района
района 500

2012 год 302,60 80,00 222,60 458 0707 224, 226, 290,
4310100 340
900
0707
5210139
900

2013 год 222,60 222,60 458 0707 226, 290, 340
4310100
244

39. Администрация 2011 год 222,60 222,60 462 0707 226, 290, 340 администрация
Тракторозаводского 4310100 района
района 500

2012 год 341,60 120,00 221,60 462 0707 224, 226, 290,
4310100 340
900
0707
5210139
900

2013 год 222,60 222,60 462 0707 226, 290, 340
4310100
244

Итого по районам 2011 год 1558,20 1558,20

2012 год 2083,60 612,00 1471,60

2013 год 1538,50 1538,50

ИТОГО 5180,30 612,00 4568,30

Итого по годам 2011 год 27900,47 0,00 25650,47 2250,00

2012 год 50583,67 3530,30 45942,42 1110,95

2013 год 48247,28 0,00 44117,28 4130,00

Всего по Программе 126731,42 3530,30 115710,17 7490,95


Начальник Управления
по делам молодежи
Администрации
города Челябинска
С.А.АВДЕЕВ





Приложение 2
к отраслевой целевой программе
"Молодежь Челябинска"
на 2011 - 2013 годы

Расчет
финансовой потребности на реализацию мероприятий
городской целевой программы "Молодежь Челябинска"
на 2011 - 2013 годы


№ Наименование Расчет стоимости, Сумма расходов с разбивкой по годам, тыс. рублей Примечание
п/п расходов тыс. рублей
2011 год 2012 год 2013 год

Областной Бюджет Внебюджет Областной Бюджет Внебюджет Областной Бюджет Внебюджет
бюджет города бюджет города бюджет города

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Финансирование 1) КОСГУ 211, 0,00 7492,60 5638,90
расходов на 212, 213, 221,
содержание органов 224, 225, 226,
местного 290, 310, 340 - в
самоуправления соответствии с
решением
Челябинской
городской Думы от
24.02.2009 № 40/5
"О формировании
расходных
обязательств по
фонду оплаты труда
и содержанию
органов местного
самоуправления,
Избирательной
комиссии города
Челябинска",
исходя из годового
объема
потребления,
финансируемого из
бюджета по
действующим на
момент
формирования
тарифам, с
применением
прогнозных
индексов
потребительских
цен;
2) КОСГУ 223 -
постановление
Государственного
комитета "Единый
тарифный орган
Челябинской
области" от
30.11.2011
№ 42/48, № 42/15.

2. Почетный караул 16 чел. x 0,05 47,70 61,70 70,00
"Вахта памяти" тыс. руб. x 7 дн.
= 5,6 тыс. руб.;
2 курсанта x 0,05
тыс. руб. x 14 дн.
= 1,4 тыс. руб.;
печатная продукция
(дипломы 20 шт. x
0,02 тыс. руб.,
грамоты 100 шт. x
0,02 тыс. руб.,
значки 250 шт. x
0,03 тыс. руб.,
удостоверения 112
x 0,01 тыс. руб.);
цветы 100 шт. x
0,025 тыс. руб.;
аптечка 1,0 тыс.
руб.; проезд
участников 16 чел.
x 0,02 тыс. руб. x
24 дн.; рамки 20
шт. x 0,17 тыс.
руб.; з/п - муз.
оформление 15,1
тыс. руб.

3. Городской слет- печатная продукция 72,20 0,00 0,00 0,00
соревнование (дипломы 20 шт. x
"Зарница - школа 0,015 тыс. руб.,
безопасности" грамоты 200 шт. x
0,02 тыс. руб.,
программы 200 шт.
x 0,03 тыс. руб.);
призовой фонд 35,9
тыс. руб.; ФОТ
организаторов -
26,0 тыс. руб.

4. Спартакиада согласно 0,00 150,00 0,00 0,00
допризывной договорной сметы
молодежи "Уральская
зарница"

5. Организация поездки согласно 0,00 1047,00 0,00
детей города договорной сметы
Челябинска на
экскурсию на
атомный подводный
ракетоносный
крейсер "Челябинск"
в город Вилючинск
Камчатского края

6. Городской фестиваль согласно 30,00 70,00 30,00 50,00
театров детских договорной сметы
домов и интернатов
"Шаг в небо"

7. Вручение 90 стипендий x 960,00 1000,00 1070,00
единовременных 10,0 тыс. руб.;
стипендий организация
Администрации мероприятия 60,0
города Челябинска тыс. руб. (цветы
студентам и 100 букетов, 100
аспирантам грамот,
оформление,
режиссерско-
постановочные
работы и др.)

8. Программа Командировочные 313,60 550,00 70,00 756,40 70,0
интеллектуального расходы 40,0 тыс.
творчества молодежи руб. (ж/д билеты
"Шаг в будущее" Челябинск - Москва
- Челябинск 6 чел.
x 6,67 тыс. руб.);
ФОТ координаторов
программы 213,6
тыс. руб. (исп.
директор.,
рецензенты
исследовательских
работ);
организация форума
20,0 тыс. руб.;
оргвзносы за
участие 40,0 тыс.
руб.

9. Фестиваль ФОТ оргкомитета 879,02 267,17 58,60 1500,00
студенческого (10 чел.) - 58,0
творчества "Весна тыс. руб.;
студенческая" наружная реклама
28,14 тыс. руб.;
организация
открытия
фестиваля, Гала-
концерта 627,0
тыс. руб. (прокат
оборудования,
режиссерско-
постановочные
работы,
оформление); призы
77,35 тыс. руб.;
печатная продукция
36,6 тыс. руб.
(дипломы, билеты,
программы и др.);
канцтовары - 7,03
тыс. руб.;
оргвзнос за
участие в
областном
фестивале - 44,9
тыс. руб.

10. Поддержка согласно 86,30 350,00 671,81 880,15 631,30 800,0
альтернативных договорной сметы
молодежных движений

11. Поддержка согласно 35,00 252,40
интеллектуальной договорной сметы
молодежи

12. Поддержка КВН- согласно 214,90 150,00 932,12 700,00
движения договорной сметы

13. Содержание и смета на 3818,70 4826,31 70,00 2155,40
программная содержание
деятельность МАУ учреждения
"Центр поддержки
молодежных
инициатив" города
Челябинска

14. Поддержка согласно 441,40 550,00 509,89 32,20 691,00
молодежных договорной сметы
инициатив

15. Гранты молодежным и согласно 132,50
детским договорной сметы
общественным
организациям

16. Содержание и смета на 6726,80 2040,30 300,00 7039,85 6754,50 2300,0
программная содержание
деятельность МБУ учреждения,
"ЦПС "КОМПАС" гранты от
благотворительных
организаций

17. Выездной семинар по согласно 141,15
молодежной отрасли договорной сметы

18. Организация согласно 150,00 450,00 452,30 595,00
мероприятий договорной сметы
совместно с
неформальными
молодежными
объединениями

19. Создание создание и работа 254,90 348,30 166,28 225,00
информационного интернет-сайта
молодежного портала 95,5 тыс. руб.
(разработка,
программирование)
интернет-портала
68,0 тыс. руб.;
ежемесячное
обновление
информации на
сайте 27,46 тыс.
руб. в год);
выпуск печатного
издания 91,7 тыс.
руб. (5000 экз. x
4 раза);
изготовление
информационно-
агитационного
материала 67,7
тыс. руб.

20. Содержание МБУ смета на 1211,00 209,70 1962,50 2292,40 210,00
"Молодежная биржа содержание
труда"

21. Трудоустройство заработная плата 2879,30 200,00 5493,00 3070,00
несовершеннолетних 840 подростков за
граждан (отряды 3 фактически
Администрации отработанные часы
города Челябинска) - 2148,2 тыс.
руб.;
руководителей
трудовых отрядов и
прочие ДГПХ -
267,5 тыс. руб.;
изготовление
бланков, канц.
товары - 20,7 тыс.
руб.; униформа
(футболка,
бейсболка) 277,2
тыс. руб.;
инвентарь
(перчатки, мешки
для мусора) 32,3
тыс. руб.;
организация досуга
подростков (6
мероприятий, поход
в кино, призы,
услуги скорой
помощи, вода,
стаканы) 133,4
тыс. руб.

22. Программа летнего компенсация 0,00 0,00 400,00 750,0 оставшаяся
отдыха и путевки 50 часть путевки
оздоровления студентам x 7,5 оплачивается за
студентов тыс. руб.; счет средств
командировочные студентов либо
расходы вузами города
(авиабилеты) 25,0
тыс. руб.

23. Питание 428 студентов 4370,30 2883,40 4700,00 23.
малообеспеченных (0,05 тыс. руб. x
студентов 87406 кол-во
обедов)

24. Проезд стоимость 950,00 711,10 1000,00
малообеспеченных поездок на
студентов (право электротранспорте:
бесплатного 6650 п. x 0,01
проезда по тыс. руб. x 10
внутримуниципальным мес. = 665,0 тыс.
маршрутам руб.; стоимость
регулярных поездок на
перевозок, автотранспорте:
обслуживаемым 2375 п. x 0,012
муниципальными тыс. руб. x 10
предприятиями мес. = 285,0 тыс.
пассажирского руб.
транспорта, на
основании
социальной карты
челябинца)

25. Льготный проезд стоимость 0,00 8223,90 9526,50
студентов поездок на
обучающихся на электротранспорте:
бюджетной основе 129507 п. x 0,005
дневного отделения тыс. руб. x 12
(право разовой мес. = 7770,42
оплаты в размере 50 тыс. руб.;
процентов от стоимость поездок
установленного на автотранспорте:
тарифа проезда по 45838 п. x 0,006
внутримуниципальным тыс. руб. x 12
маршрутам мес. = 3300,33
регулярных тыс. руб.
перевозок,
обслуживаемым
муниципальными
предприятиями
пассажирского
транспорта)

26. Всероссийский день согласно 50,00
студента "Татьянин договорной сметы
день"

27. Торжественная Без финансирования
церемония вручения
награды "Ювента"

28. Программа призовой фонд 41,90 50,00 50,00
"Стартинейджер" 21,9 тыс. руб.;
20,0 тыс. руб.
режиссерско-
постановочные
работы

29. Городской конкурс прокат звукового 160,00 0,00 200,00
модельеров "Платье светового
города" оборудования в
зале вместимостью
не менее 800 чел.

30. Фестиваль граффити Без финансирования
"Раскрась свой сметы
город"

31. День молодежи согласно 175,60 200,00 0,00 50,00
договорной сметы

32. Парад моды прокат и установка 0,00 100,00 100,00 200,00
подиума, светового
и звукового
оборудования

33. Мероприятия в 222,6 тыс. руб. x 1558,20 612,00 1471,60 1538,50 План
области молодежной 7 районов мероприятий и
политики в отделах расчеты
по культуре, финансовой
физической культуре потребности
и работе с разрабатываются
молодежью отделами по
администраций физической
районов в городе культуре,
культуре и
делам молодежи
районов в
городе

ИТОГО 25650,47 2250,00 3530,30 45942,42 1110,95 44117,28 4130,00


Начальник Управления
по делам молодежи
Администрации
города Челябинска
С.А.АВДЕЕВ


------------------------------------------------------------------